你好,剩余的继续暂估就可以的,当时的分录怎么做的?

老师好,我司收到一批评估价值的产品,作为注册资本金,应该如何做账呢?还需要做哪些工作呢?
老师,请问平时报租赁合同印花税都是减半,那报施工合同印花税是不是也是减半呢
老师你好,之前年度公司付过一笔钱给材料公司,后来材料公司注销了,发票都没回来,今年材料公司的法人把钱转回来我们对公账户了,我之前的分录是借应付账款-XX材料公司,贷:银行存款,那我现在他们法人把钱退回来了,我需要写什么备注,怎么做分录呢?
老师,请问一下建筑行业,主要挂靠的项目居多前年的税率较高4.7,去年的3.9,今年如果比去年的稍微低点3.6,但是比前年相差20%,波动较大的话,是否有影响
对方公司注销了 货款还没有付给我 那这个钱可以用他另外一个公司给我公司转吗
有些公司因为发票的进项的问题,实际送货单会与发票明细不一致,这样的情况该怎么办?
老师请问我付的承包费要进成本,对方还没有开发票,借主营业务成本,贷银行存款对不对,这种情况需要暂估吗?请apple老师解答
老师我们是新建生产啤酒企业的,才开始生产,生产2款酒8度和9度,本月领用片碱共175公斤,走制造费用,我往这两款酒分配片碱,用领用原材料金额来分配行不行?
快账财务软件怎么打印明细账及总账?
老师你好,我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人缴纳的部分挂到了其他应收款科目,但是个人缴纳的部分公司帮缴纳了(也就是发工资的时候不扣),像这种情况怎么做账,其他应收款怎么消掉
这个月冲红了,金额少了,原材料有余额了
7月份做的
实际你的原材料就是25万吗?你之前多做的那些都是虚增的,是这个意思吗?
本来是有的,但是现在一下开不出来,10月份开了25万多,11月份开了13万多,后面就不开了,就这样结束了,实际就39万多加上,11月的,现在要怎么处理暂估成本,?
没有发票,实际有购入的,这种情况下你不用哄的,让他正常做账就可以的,但是不允许抵扣所得税,汇算清缴的时候需要调整。
老师是这样暂估成本是500150.实际10月份开了25万多,加11月份13万,实际是,,39万多,我都冲红了,怎么还要调整啊?
你好,也就是你这个50多万是虚增的是吗?如果是红冲了不需要调整的。
借应付账款带原材料50多万,当时领用了吗?如果领用了的话,也需要红冲。
当月暂估成本领用了,也结转成本了,也是3季度的,但是这个月发票只收到25万多,
那就这个月红冲红冲暂估入库的,然后再红冲结转成本的,在做发票的。
老师是要把暂估原材料冲红了,领用的,结转的凭证都冲红了,是吗?三个都有冲红掉是吗?
是的是的,是这么做的。
老师去年也有一次暂估,但是金额是根据实际发票暂估成本的,我就冲红原材料,然后重新做了原材料凭证,领用凭证和结转成本凭证都没有冲红重新做的,没关系吧?
暂估和发票一致的,你的成本可以不用动。
哦,老师就是暂估金额和实际金额不一样就要三个凭证都冲红一下是吧?
对的,是的,是这么做的。
终于问对老师了谢谢
不用客气工作顺利