你好,剩余的继续暂估就可以的,当时的分录怎么做的?

小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师,购买原材料时,只有这个材料的发票,但是后期又来购买材料的运费,材料已经在上个月做成本了。这个运费是计入什么科目
老师上个月暂估成本500150,已经结转成本了上个月,但是这个月只开来25万多这个工程的材料 ,你帮忙看看这个原材料余额怎么办这个月?
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
这个月冲红了,金额少了,原材料有余额了
7月份做的
实际你的原材料就是25万吗?你之前多做的那些都是虚增的,是这个意思吗?
本来是有的,但是现在一下开不出来,10月份开了25万多,11月份开了13万多,后面就不开了,就这样结束了,实际就39万多加上,11月的,现在要怎么处理暂估成本,?
没有发票,实际有购入的,这种情况下你不用哄的,让他正常做账就可以的,但是不允许抵扣所得税,汇算清缴的时候需要调整。
老师是这样暂估成本是500150.实际10月份开了25万多,加11月份13万,实际是,,39万多,我都冲红了,怎么还要调整啊?
你好,也就是你这个50多万是虚增的是吗?如果是红冲了不需要调整的。
借应付账款带原材料50多万,当时领用了吗?如果领用了的话,也需要红冲。
当月暂估成本领用了,也结转成本了,也是3季度的,但是这个月发票只收到25万多,
那就这个月红冲红冲暂估入库的,然后再红冲结转成本的,在做发票的。
老师是要把暂估原材料冲红了,领用的,结转的凭证都冲红了,是吗?三个都有冲红掉是吗?
是的是的,是这么做的。
老师去年也有一次暂估,但是金额是根据实际发票暂估成本的,我就冲红原材料,然后重新做了原材料凭证,领用凭证和结转成本凭证都没有冲红重新做的,没关系吧?
暂估和发票一致的,你的成本可以不用动。
哦,老师就是暂估金额和实际金额不一样就要三个凭证都冲红一下是吧?
对的,是的,是这么做的。
终于问对老师了谢谢
不用客气工作顺利