同学,你好
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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这样的话,未交增值税一直会有个余额,还需要计提吗?如果计提,应该怎样进行计提?
同学,你好
你是不是收入也没有做?
对,收入的账没有调,是个未开票收入,后期还要冲回来,这样的话是等重回的时候再提吗?
同学,你好
那你现在要做无票收入
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税-销
借:应交税费-应交增值税-销
贷:应交税费-未交增值税
老师,那未开票收入后期开发票的话怎么账务处理呢?
同学,你好
红冲这个收入分录,再根据发票重新做
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利