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老师好,现在补交24年12月的增值税,应该怎么样做账务处理?

2025-10-28 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-28 13:44

同学,你好
借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款

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快账用户9455 追问 2025-10-28 13:47

这样的话,未交增值税一直会有个余额,还需要计提吗?如果计提,应该怎样进行计提?

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齐红老师 解答 2025-10-28 13:48

同学,你好
你是不是收入也没有做?

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快账用户9455 追问 2025-10-28 13:51

对,收入的账没有调,是个未开票收入,后期还要冲回来,这样的话是等重回的时候再提吗?

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齐红老师 解答 2025-10-28 13:54

同学,你好
那你现在要做无票收入
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税-销

借:应交税费-应交增值税-销
贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9455 追问 2025-10-28 14:03

老师,那未开票收入后期开发票的话怎么账务处理呢?

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齐红老师 解答 2025-10-28 14:05

同学,你好
红冲这个收入分录,再根据发票重新做

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快账用户9455 追问 2025-10-28 14:12

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-28 14:12

不客气,祝工作顺利

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