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抖音来客当月确认费用和收入,下月来发票,是不是来发票直接把发票放已经做账的后面,9月做账,10月来费用发票,这种情况怎么处理

2025-10-28 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-28 22:28

你好,10月来的发票直接贴9月的凭证后就可以的

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快账用户1952 追问 2025-10-28 22:50

谢谢老师,那我9月份做的一笔成本,10月份来票也可以这样吗?还是当月红冲后放当月账里。

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最好不要这么做,你当月暂估,然后发票到了红冲暂估在做发票的。
2022-01-08
当年账务处理: 费用发生且入账但无发票时,以暂估入账。如发生 10000 元办公费,会计分录为: 借:管理费用 — 办公费 10000 贷:其他应付款 — 暂估费用 10000 次年 1 月发票回来账务处理:若发票金额与暂估一致,先冲销暂估: 借:其他应付款 — 暂估费用 10000 贷:管理费用 — 办公费 10000 再按发票入账: 借:管理费用 — 办公费 10000 贷:银行存款等 10000 若发票金额 10500 元(暂估 10000 元): 冲销暂估分录同上,重新入账: 借:管理费用 — 办公费 10500 贷:银行存款等 10500 税务上,汇算清缴前取得发票,费用可在当年税前扣除,否则需纳税调整增加应纳税所得额
2024-12-29
倪好,税务局如果比对出来的话,你二月份需要多交税的。
2022-05-12
关键是你们认证抵扣没呢?
2022-05-12
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