您好,当时的收款凭据用途是借款吗?有没有附借款合同?有的话就在开票时双方写个借款转结算款或货款之类的说明

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
你好,,我咨询一下,,,我们属于挂靠其他公司,,因为我们还没有申请工程款,,我为了清楚反映我的账目,,,有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司,,但是这笔款要从挂靠公司走账,,对方销售方已开具增值税票,,我可不可以借:预付挂靠公司,用现金支付,,,挂靠公司付给销售公司,,,可不可以做借应付销售公司,,贷应收挂靠公司,,,后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款
我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!相应的账务处理怎么做?这个工程款是900万,请老师帮下忙
我们是挂靠单位,业主没打款的情况下,我们往被挂靠公司账户打了10万,被挂靠公司的财务怎么做账的呢?他们不应该借:银行存款贷:其他应付款—挂靠方个人吗?对方怎么说是预付材料款呢?
老师,我们是建筑企业被挂靠方,开发公司付款是给我们的房子,工抵房,这个项目是清包工,我们只收取管理费,所以开发公司给我们房子,我们直接给挂靠方了,挂靠方也给我们开劳务发票了,这个帐怎么做呢
不是问的这个问题 是问科目处理的对么
您好,借款的话不正确,借进来的挂其他应付款
再平借款转货款的凭据从其他应付款转入应付账款