你外账要挂往来,然后收到钱冲往来
你好,,我咨询一下,,,我们属于挂靠其他公司,,因为我们还没有申请工程款,,我为了清楚反映我的账目,,,有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司,,但是这笔款要从挂靠公司走账,,对方销售方已开具增值税票,,我可不可以借:预付挂靠公司,用现金支付,,,挂靠公司付给销售公司,,,可不可以做借应付销售公司,,贷应收挂靠公司,,,后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款
请问,我们是具有劳务资质的建筑公司,现在有个人挂靠我公司承接劳务分包合同,收到一笔预付款未开发票,需要预缴增值税吗?如向甲方开票是开工程劳务还是工程款?挂靠人想用他自己的公司开劳务票给我们做成本可以吗?
老师好,我公司之前挂靠其他公司承接了一个工程项目,挂靠公司已将发票全部开给对方,现有最后一笔余款要以云票形式支付,挂靠方账户不配合接收,要用个体户公户接收是否可以?
老师,公司是经营农药销售的,之前供应商送货都是以挂靠公司名来送,但现在已经不允许,现在发现某供应商之前以挂靠公司名给我们送货,但款项还没支付,发票也没有开,请问现在对方要求付款给他们,那他们以哪家公司名开发票给我们?
怎么开具公司近六个月完税证明?
租赁一般纳税人和小规模纳税人的场地,开票的话,税率分别是多少啊
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老师,您好,这家公司成立4年多了,我接的时候财务已经不在公司,我发现账上有一笔暂估14万多,挂几年了,之前的会计做的不知道是什么原因,现在追溯不到了,这要怎么处理呀?
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老师,麻烦您帮我看看,我5月增加了固定资产,我的资产负债表的原值和我的折旧表的原值对不上,他不会自动更新取数,我该怎么做,才能让这两个地方数据一致呢?还请老师指点我一下
我做的内账,我本来做账 销售公司先开票来 我就挂账了 后面申请付款我就直接下账了 但是要求我摆清楚 这个款是要收挂靠公司的
那你这个这样来做就行了
但是我们领导说要求我 要摆个过度科目
这个过度科目 是反映我要收挂靠公司好多钱
那就是往来科目,只能是往来
那这个科目我要怎么做呢???
就是你用的往来科目就行了
应收,,预付?
你用的哪个科目就一直用一个就行了,一般可以用应收的