你好,摊销后入其他收益核算或营业外收入

老师,企业收到的稳岗补贴款怎么入账,我百度了一下应该是:借银行存款 贷递延收益,发生相关支出时:借管理费用 贷银行存款 同时 借递延收益 贷管理费用-社保,我有点看不懂,这个费用是要发给员工吗?还是就是给企业的?
老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候,政府请的培训机构说借:递延收益 贷递延收益 那我拿到发票不入项目成本了,直接入这个递延收益? 吗
取得土地返还款100万,分10年摊销,收到钱时分录为借:银行存款100万 贷:递延收益100万,以后10年每年按照10万摊销,借:递延收益10万 贷:营业外收入10万。那么每年根据土地返还摊销的递延所得税资产分录应该怎么写?
请问老师:政府给了企业一个与资产相关的财政补助500万,企业全额计入递延收益,然后每年摊销至其他收益。今年突然发现其中60万,应该给了企业的职工。那我们应该做的分录是 借:递延收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税 还是应该 借:其他收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税
政府给下设国有企业拨付工程款,专项资金完全用于工程建设,工程完工后入企业资产。 分录记 借银行存款 贷专项应付款 借在建工程 贷银行存款 借专项应付款 贷递延收益 借 递延收益 贷营业外收入 最后怎么营业外收入怎么报企业年报啊
怎么做帐呢
借递延收益贷其他收益