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老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候,政府请的培训机构说借:递延收益 贷递延收益 那我拿到发票不入项目成本了,直接入这个递延收益? 吗

2021-03-02 13:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-02 13:17

您好,您的处理是正确的,因为是以前项目,不需要递延

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您好,您的处理是正确的,因为是以前项目,不需要递延
2021-03-02
你好,这笔奖励款单独建账,单独使用。
2021-03-02
 你好; 收到补助 借:银行存款 贷:递延收益 发生与补助项目的支出 借:研发费用 贷:银行存款 然后接着做 借:递延收益 贷:其他收益    发生之后当月  就得结转递延收益到其他收益去的  
2022-03-10
借:递延收益 贷:管理费用
2021-10-25
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款 法律依据 《企业会计准则——基本准则》第二十一条
2020-12-19
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