是的,你做暂估的目的就是要开始折旧

老师,请问一下印花税可以直接一键零申报吗?
我们公司去年捐款106万,去年是亏损的,今年又捐了5万,这两笔捐款都是可以税前扣除的,请问怎么计算可以税前扣除的金额,今年的这笔捐款需要调增吗?
老师,公账收到0.31的视频认证号的款,怎么做帐?不需要开票出去吧?可以做无票收入吗?
允许税前扣除的捐款怎么分三年扣除
请问老师意外工伤保险怎么入账
老师,去年3月份申报个税的时候一个人的工资少申报了,3月份也离职了,现在才更正申报,出现了个税,要他自己承担,这个账务处理怎么做
老师,公账收到0.31的视频认证号的款,怎么做帐?不需要开票出去吧?
老师你好,年底结转都需要做哪儿些分录啊,具体怎么写呢
老师,我们是劳务派遣公司,想请教一下,2025年收到第三方的钱,也开票出去了,但是工资在2026年1月发,,造成我公司利润很高,所得税很高,是不是可以把这笔工资做到2025年12的
老师有个问题想咨询下,建筑劳务公司,24年没有成本票就暂估了,到现在才拿到甲方代发工资明细200万,24年差不多暂估了170万,那这个我现在应该怎么做账啊,谢谢
是在建工程转暂估固定资产 需要哪些资料附件
需要竣工验收决算报告
只有工程结算 没有做工程决算
那个没法转固的,需要确定最终的结算金额
但是已经投入使用的
我们公司内部自建工程 都只做工程结算 都没有做工程决算
那么怎么知道最终金额呢?
应付未付+在建工程(工程款、项目建设所支付各种费用)作为固定资产基数
已经投入使用了 如果一直是在建工程不转固不符合会计准则了
关键是要确定金额你才有法暂估,不然就只能先按计入在建工程的金额暂估
但是已经使用了 并已经产生有收益
如果不暂估固定资产 那么就无费用或者成本
先按计入在建工程的金额暂估
没有决算 那拿什么资料作为附件资料
现在没有附件,除非你平时做在建工程核算很清楚