一、红冲原错误分录(2025 年调整时) 财务会计(冲销原确认的支出和收入):借:财政拨款收入 1040贷:业务活动费用 1040 预算会计(冲销原确认的预算支出和预算收入):借:财政拨款预算收入 1040贷:事业支出 1040 二、按实际未支付状态重新核算(若资金仍未支付,需确认负债) 财务会计(确认应付未付金额):借:业务活动费用 1040贷:应付账款 / 其他应付款 1040 预算会计(因未实际支付资金,不做分录,仅财务会计体现负债)

政府会计制度下,2019年初已经将2018年底留的其他应付款调至财政拨款结转科目,2019年用当年财政拨款支付去年的其他应付款时,预算会计如何做账? 借事业支出 贷 财政拨款收入 还是借 财政拨款结转 贷 财政拨款收入
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
请问老师,行政单位用预算内资金以直接支付方式归还借款,这样做对吗?财务会计:借:业务活动费用,贷:其他应收款;预算会计:借:行政支出,贷:财政拨款预算收入,年终发现财政拨款收入与财政拨款预算收入有差额,请问对账务数据有什么影响吗?
政府单位 用办公经费付款冰箱和微波炉时,财务会计: 借:业务活动费用-商品和服务费用 贷:财政拨款收入 预算会计: 借行政支出 贷:财政拨款预算收入 请问记固定资产时,财务会计和预算会计怎么记
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
公司之前是别人经营的,现在税务机关分析出来,之前的经营者有相关税款没有缴纳,现在要求补交,要不然就列为风险纳税人,这样的事情要怎么处理
这个也是做受益所有人信息备案吗老师
怎么确定大病医疗扣的谁的,我们9月增加6个人,一个人补交9月,另外5个10月开始交社保,现在10月社保扣了一个大病医疗,是谁的呢,怎么看
老师!我公司欠A公司60万元未开票,A公司欠我们40万,计划将40万抵账,我们付A公司20万元清账,我们需要签订什么协议?注意什么事项?税务有什么问题没?
汇算清缴,职工薪酬纳税调整明细表中,工资薪金总和数据是来源于管理费用、销售费用明细账,而不是来源于工资表,对吗?计入生产成本、制造费用的工资不用算进来吗?
@董孝彬老师可以在问你个问题吗?
老师,大病医疗,在一个公司交过了,今年的,换另一个公司还得交吗?为啥扣了,大病医疗怎么查询交的谁的
美妆行业公司买入车后,半个月卖出,卖给个人亏2万多,自己公司开的票,这样会有什么风险,自己公司开的票卖给私人可以过户的吗
老师,我公司是建筑公司,以工程款抵的房产商铺,现在缴纳房产税,可以从租缴纳?还是从价交
老师,大病医疗,在一个公司交过了,今年的,换另一个公司还得交吗
红冲之后怎么做分录,关键是2025年做了支出
要以前年度盈余调整吗?
财务会计(确认 2024 年应付未付负债):借:以前年度盈余调整 1040(还原 2024 年应确认的费用,调整以前年度盈余)贷:应付账款 / 其他应付款 1040 预算会计(因 2024 年和 2025 年均未实际支付资金,不做预算分录) 若 2025 年已实际支付该笔资金(补记支付) 财务会计(冲减负债):借:应付账款 / 其他应付款 1040贷:财政拨款收入 1040 预算会计(确认 2025 年实际支付的预算支出):借:事业支出 1040贷:财政拨款预算收入 1040