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老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。

2020-12-29 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 22:04

学员您好,借方“应收”不正确,应该为“预付账款”,预算会计贷方不正确,应该是“财政拨款预算收入”,明年财务会计冲预付账款

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快账用户6366 追问 2020-12-29 22:06

老师事业单位先做支出是对的是吧

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快账用户6366 追问 2020-12-29 22:07

可以事业单位不做账,明年开完发票和财务会计一起做呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 22:07

对的,事业支出先做支出

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齐红老师 解答 2020-12-29 22:16

不过您这笔预交电费的分录贷方是“财政拨款收入”,说明这应该是一笔财政直接支付方式,既然财政要在今年年底把这笔钱以直接支付的方式来预交您单位的电费,那还是要做账的。如果不是财政直接支付方式,那您预交电费的业务也可以放在明年再交,这样就可以今年不做账了

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齐红老师 解答 2020-12-29 22:41

还有就是,据我了解有些事业单位由于事先没有发票,采用员工请款方式(也就是填借款单方式)去预付电费,通俗的说就是借钱转账,事后拿发票冲账的办法去预付电费,如果是这种方式的话那“预付账款”就要用“其他应收款”,看您所在的事业单位怎么操作了

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快账用户6366 追问 2020-12-30 07:23

就是直接支付事业单位需当年做账,零余额可以下年是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-30 07:27

是的,是这个意思,您的理解是正确的

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快账用户6366 追问 2020-12-30 07:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-30 08:12

不客气,祝您生活愉快

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学员您好,借方“应收”不正确,应该为“预付账款”,预算会计贷方不正确,应该是“财政拨款预算收入”,明年财务会计冲预付账款
2020-12-29
同学你好,如果发生借款时没有做待偿债净资产,也只能按你说的做了,贷方其他应付款合适
2021-12-16
同学您好。根据您的分录描述,应该是上一个分录针对财务会计是计提,借:业务活动费用等 贷:其他应付款 。而计提过后,就设计支付,则:支付的时候:财务会计是: 借:其他应付款 贷:财政拨款收入; 预算会计是:借:其他支出 贷:财政拨款预算收入;因为支出,预算会计需要做支出的科目。满意请结束并评价,给个五星,谢谢乖乖了。
2021-07-05
同学你好 直接冲减就可以
2023-01-11
你好,同学。借,在建工程 贷,业务活动费用。 你要计在建工程,就不能放费用
2023-01-07
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