学员您好,借方“应收”不正确,应该为“预付账款”,预算会计贷方不正确,应该是“财政拨款预算收入”,明年财务会计冲预付账款

老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
老师事业单位先做支出是对的是吧
可以事业单位不做账,明年开完发票和财务会计一起做呢
对的,事业支出先做支出
不过您这笔预交电费的分录贷方是“财政拨款收入”,说明这应该是一笔财政直接支付方式,既然财政要在今年年底把这笔钱以直接支付的方式来预交您单位的电费,那还是要做账的。如果不是财政直接支付方式,那您预交电费的业务也可以放在明年再交,这样就可以今年不做账了
还有就是,据我了解有些事业单位由于事先没有发票,采用员工请款方式(也就是填借款单方式)去预付电费,通俗的说就是借钱转账,事后拿发票冲账的办法去预付电费,如果是这种方式的话那“预付账款”就要用“其他应收款”,看您所在的事业单位怎么操作了
就是直接支付事业单位需当年做账,零余额可以下年是吗?
是的,是这个意思,您的理解是正确的
谢谢老师
不客气,祝您生活愉快