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你好,我们小规模纳税人,因为是做生鲜配送的,所以老板经常1万的借支用来采购物资,我这个账务怎么处理,然后采购单每天也会交给我入库,我这个账务怎么处理

2025-10-30 06:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 06:50

公户支付借其他应收款贷银行存款 采购入库借库存商品贷其他应收款

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快账用户6254 追问 2025-10-30 06:52

生鲜食品销售出去了,但是发票没有开,这个账务怎么处理

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齐红老师 解答 2025-10-30 06:54

借库存现金或者银行存款 贷主营业务收入、 应交税费 借主营业务成本, 贷库存商品 做无票收入。

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快账用户6254 追问 2025-10-30 06:55

发票后面还是要开,要过一个月才开

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齐红老师 解答 2025-10-30 06:59

然后在红冲上面的无票收入的再做发票的

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你好 货物也不退回了吧
2020-10-18
您好!没有发票时按照暂估价格结转成本,收到发票后,冲暂估,然后再按照发票金额确认成本
2021-11-28
你好! 赠送的应该也是随销售发票开出去,做到成本里面的。 现在还挂着,建议入到销售费用 借:销售费用 贷:库存商品 但后期所得税汇算清缴会需要纳税调增。
2022-01-06
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
同学你好 都有发票的 购进的时候 借库存商品 贷应付账款 销售出去的做内销的分录 无法销售的计入待处理财产损溢
2022-05-11
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