您好!没有发票时按照暂估价格结转成本,收到发票后,冲暂估,然后再按照发票金额确认成本
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师,我们做餐饮的小规模纳税人,每天采购的菜比如猪肉我是按天入主营业务成本的,供应商三个月才开一次这所有的采购金额发票为六万能国,那开来的发票后我应该怎么入账呢
老师 我们做餐饮的,每天的供应商有几家,比如鸡肉 干货 调料,每天的成本我是当天入账的,然后他们的发票一般都是在下月开上月的发票,那像今天12月的一家供应商的发票来了,我现在应该就这张发票怎么入账呢
老师 我们做餐饮的,每天的供应商有几家,比如鸡肉 干货 调料,每天的成本我是当天入账的,然后他们的发票一般都是在下月开上月的发票,那像今天12月的一家供应商的发票来了,我现在应该就这张发票怎么入账呢
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等)
老师,我们目前还没有签办公用房的租赁合同,但是签的话日期大约在4月份,那本季末需要报印花税吗?
运动装配的防晒袖套,分类编码是归在哪里?
发票名称是食品,怎样入账合理
老师,收到专项资金拨款也要开发票吗
老师你好,你说这个公司没业务,工资发放,我是给他记到法人名下,还是空走一笔库存现金,把工资发放了。
请问老师、同一个客户、又是供应商、有应收冲应付模板吗?
老师好,拿25年的利润表来说,1季的季报和3月份利润表金额是相同的,那么在3月的月报利润表中,包括1和2月数据。在2月利润月报表中包括1月的数据,是这样吧老师
购酒1650,能一次性记入管理费用-招待费吗?
进项税抵扣需要和销项税项目对应吗
小规模纳税人。计提并交纳增值税的会计分录?还有应交税费-应交增值税-销项税额?这个三级科目对吗
每天的采购都是有明确金额的,我是入 主营业务成本 贷:应付账款,冲的时候怎么冲呢老师,麻烦你写下前后完整的分录呢,不好意打扰了老师
您好!冲暂估时 借:应付账款 贷:主营业务成本 然后再按照发票金额做分录 借:主营业务成本 贷:应付账款等
好的谢谢老师
不客气哦,如果满意帮忙给个好评哦