同学,你好
对方不会开票,那企业不能税前扣除

想咨询一下,我司购买的批量开票软件,一次性支付20000,后续每年支付2100。这个20000应该怎么做账,想记入无形资产,但对方开的发票是信息技术服务.软件服务费税率是6%,不知道这样可以记无形资产嘛?不能的话怎么处理比较好?谢谢
请问公司支付了一笔400元的打样费用,对方只给我们开收据,没有发票,这种情况可以入帐吗? 如果后期合作的话,这笔打样费会退回给我们公司。请问这种情况应该怎么做账呢?
比如说:单位经常员工买东西或者外出有些费用支出没有发票,都是几百款,几十块的金额,对方不开发票,这样该怎么处理?可以把这些费用凑齐后,到邮政开运费发票啊!这样有没有税务风险!
我们公司是科技公司,然后有一笔咨询费六万块开进来,我应该怎么做分录会比较好? 如果是做职工教育经费的话不是不能全额抵扣,我可以用什么方式做成成本费用吗?
【公转私】A公司(乙方服务)业务之一是市场调研服务,每次市场调研涉及数十人调研专员(兼职)的费用支出。 支出情况: A,每次调研服务请数十位兼职进行,然后每次私对私进行支付,每笔在20元-300元之间; B,请具有调研兼职渠道的个人进行,然后私对私进行支付,每笔在数千元-数万元之间; A公司完成业务后,需开具专用发票给甲方,进行结款。 但甲方是公对公打款,但每次业务乙方存在数十万元的私对私支付。 请问这种情况,乙方可以如何从公账直接支付A/B情况的费用? 若假设A/B,都不会配合乙方做任何报税行为,又可以怎样做? 谢谢各位老师解答!
公司销售二手车(原值20万,累计折旧15万)给个人,开增值税普通发票49000,会计分录如何?
老师,你好,请问我们公司A公司,收购了B公司的股权,给B公司老股东(个人)付的钱,备注资本金,A公司应该怎么入账?
老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
纳税调增可以,但是纳税调增后,个税那块还需要代扣代缴吗?
同学,你好
是需要的
那这个费用入账也没有任何意义了?
同学,你好
是的,不能税前扣除
如果是24年的打样费用汇算清缴时没有取得发票,那调增后会计分录怎么写?(小企业会计准则)
同学,你好
调表不调账,不做分录
如果只是作为普通费用,那是不是不涉及代扣代缴个税,只有劳务类涉及
同学,你好
嗯嗯,是的