您好,增值税申报错误更正后产生了0.42元的退税,既可以申请退税,也可以申请抵减, 申请退税 适用情况:如果你企业后续业务量可能较少,或者预计较长时间内不会产生增值税应纳税额,那么申请退还这0.42元是合适的,这样可以让资金回到企业账户。 操作流程:一般需要向主管税务机关提交退税申请,填写相关的退税申请表,可能还需要提供更正后的申报表、原申报表等资料,具体要求各地税务机关可能会有差异。税务机关审核通过后,就会将税款退回到企业指定的银行账户。不过,由于退税金额较小,可能手续相对繁琐一些,需要耐心等待审核。 申请抵减 适用情况:要是企业后续还会持续经营,预计很快就会有新的增值税应纳税额产生,选择抵减就比较方便。这样无需办理复杂的退税手续,在下次申报缴纳增值税时,直接将这0.42元从应纳税额中扣除。 操作流程:通常在下次进行增值税申报时,在申报表的相关栏次填写抵减金额,系统会自动计算抵减后的应纳税额。比如,下次申报时应纳税额是100元,抵减这0.42元后,实际只需缴纳99.58元。

你好,印花税申报错了 更正申报后,多缴的0.8元可以不申请退税吗
老师1月的个税报错了,我今天更正申报了,之前产生的个税是117,做完更正申报后是209,请问应该是补209-117元?还是应该重新划款209元,再向税务局申请117元退税?
老师我们公司是生产企业,7月增值税申报我们缴了6000元,又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里,我八月如何申报增值税。
老师我们公司是生产企业,7月增值税申报我们缴了6000元,又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里,我八月如何申报增值税。
你好 老师 个税申报错了,更正后产生退税,怎么办?
发票跨年能作废冲红吗 要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整
老师,2025年一月份我们开了一张发票6万多,3月份红冲了,这样的话,三月份开票金额29万,现在税局要求写情况说明,问什么红冲。说如果不写,就补税,补35万的增值税。我们冲红的原因是,对方说审计不过关。让重新开一张。3月份又重新开了一张,金额比原来少了1000元。老师,这个原因税局认可吗
我们出口了一件商品,现在需要进项票,但是进项票是个人开具的,有影响嘛?
找答疑的郭老师,谢谢
一般纳税人公司收到增值税专用发票借方做了增值税进项)必须在电子税务局做抵扣处理吗
请问老师,单位取得的专票,一直没有认证,也没有做任何的转出,进项税先全部进入了成本、费用中核算了,如果将来想转出了,再冲减成本、费用可以么?
老师你好,河北省,当月社保已申报没有缴费,可以办理减员不缴纳当月的社保费吗
老师,汇算清缴里的工资社保,社保是指公司部分还是个人部分,还是两者都有呀?
请问分公司亏损没做汇总申报备案的是否可以并入总公司亏损?
您好老师,员工出差开的代订住宿费的专票进项税不能抵扣嘛,要转出的话填增值税附表二的第23b栏吗
老师申请抵减怎么操作呢?麻烦老师说一下操作步骤谢谢
你好同学。在这位置打开申请就可以的哈,
老师在下步怎么操作呢?
要等到报税期,填完报表以后,申报后确实要交税,你再去申请。可以到时候问老师具体怎么操作,
老师系统会系统抵减吗?
不会自动抵,需要申请的,同学
老师需要那些材料吗?
基本上都不需要啥资料,就是提交流程了,他就后台审核,审核完成了就给你抵了。我当时申请的时候,啥都没上传就走,就点那个抵减税额,然后按照它的提示点了一个确认,然后后台就开始给我审核了。
老师可以说一下怎么操作的吗?
这一步点击其他减免退库
然后点开后,下一步它会显示你的银行信息之类的。然后带星号的都挨着选一下,据实选就行,尤其是那个退抵税的方式,就先选抵税就行。他选了之后,点下方的查询,它就会出来以前交过的税额,系统都能自动识别,直接点击下一步提交就可以。