您好,是的,就是用了应付就不要用预付,或用了预付就一直用这个来做这个就是一预到底

老师你好,应收应付和预收预付的科目,这个预收和预付的一般用到什么时候啊?
发生的费用,没有收到发票的,是不是只能用预付账款或应付账款,收到发票在冲减应付或预付这个科目呢
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
老师,问个问题,账上预付或者应收应付预收都代表的意思是说,没到发票,或者我们没开发票给别人的意思吗?
老师,之前上课老师说一预到底,意思是一直只用预收预付这个两个科目么?
用的是小企业会计准则
老师我看别的会计群说工商年报受益人填写都要做呀是吗?我们就是普通公司
外贸出口企业申报增值税的时候忘记填写退税勾选的数据了,这个可以更正申报吗?
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗?年底财报已经合并了
这个受益所有人登记,进去就一直是这样,提示系统繁忙,明天就要截止登记了,电话也打不通,怎么办?
投资30万,营收20万,总的支出70万,未收款2万,库存23万,预收款1万,怎么算亏了多少
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报需要合并报表吗?年底财报已经合并了
公司基本户可以开股票户吗
当财务负责人有什么风险和责任
老师好,公司去年多计提了一百万的工资,没有申报个税,今年也没有纳税调增,现在怕税务有风险,直接借:应付职工薪酬100万贷:利润分配-未分配利润100万,这样操作可以吗?会有风险吗?
老师,在实操中要么是应收应付做一套账目或者预收预付做一套账目,是这个意思吗?
是的,是的,就是用一个科目就可以
应收对客户,应付对供应商。。预收对客户,预付对供应商,是这样的吧
是的,是的,就是这样的