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老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据入账这样行不行?如果不行的话有什么好方法吗?

2025-10-30 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-30 20:36

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齐红老师 解答 2025-10-30 20:37

1. 无票支出需在汇算清缴时纳税调增,手写收据仅能记账,不能作为税前扣除凭证。 2. 核心解决办法:优先选择代扣个税后代开发票,其次可协调专家库合作方统一开票,同时完善合同、付款流水等凭证留存。

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无票支出需在汇算清缴时纳税调增,因为手写收据不算合法税前扣除凭证,仅流水和真实发生不能直接扣除。 可留存评审合同、付款记录、老师身份信息等资料,尝试与税务机关沟通,但常规情况仍需调增。
2025-10-30
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2025-10-30
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2025-10-29
老师不是打电话过来的吗?
2025-10-29
你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以
2021-07-15
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