 
                            是的,待认证进项税额是以后可以认证抵扣,增值税留抵税额是以后月份继续抵扣
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2、待认证进项税额转入抵扣时 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 为什么待认证进项税额会在贷方 不是转入抵扣吗 为什么进项税额表示减少
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
食品商贸增值税一般纳税人,每月一笔进项一笔销项,进项税额2544、销项税额2367,上月还有7000多的留抵税额 ,我这个月的进项不认证还是认证了继续留抵好?各有什么利弊?
老师好:收到增值税发票,进项税额记入:借方应交税额/待认证进项税,可以直接转到待抵扣进项税额里吗
老师,请问一般纳税人如果认证后留底的进项税额年底没有抵扣完,那第二年还可以继续拿来抵扣销项税不?
 
                那个税局里面的开票额度是含税的还是不含税的?
计提当月费用,挂往来,下月支付,报销附在当月还是下个月
老师,我们公司前股东给他结算提成,五万多,这是按分红20%交税还是按30%交啊
对方给我们返回的返利怎么做账,例如我们采购10万的货,对方给我们2000的返利,这个返利可能推迟在几个月后给,我怎么做账
老师,激活一般户需要转进去10元,可以从个人卡转进去吗?需要备注什么呢
老师公司是不是都得填报受益信息
受益人要变更怎么变更
老师好!咨询费的专票,可以进项抵扣吗?
老师,我们是贸易公司,帮人家弄道闸,包工包料,图中的安装费我能开成劳务费吗?我们是小规模纳税人
老师,请问一下二手车公司按照0.5%去申报增值税需要去税局备案后才能申报0.5%嘛?