借:利润分配-未分配利润1200 贷:其他应收款10000 应交税费-个税200

股东借款用未分配利润充抵,会体现在当月利润表上吗?资产负债表上怎么提现的呀? 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款 其他应付款—代扣个税
老师,我现在分红了每人10万 给A.B.C三个股东; 那我是不是借:利润分配——应付现金股利30万 贷:应付股利30万 借:利润分配——未分配利润30万 贷:利润分配——应付现金股利30万 支付时 借:应付股利30万 贷:其他应收款-股东A10万 其他应收款-股东B10万 其他应收款-股东C10万
老师,股东未分配利润年底余额10万,分红的会计分录, 借:利润分配—未分配利润10万 贷:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 借:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 贷:银行存款 10万 这样对吗
新股东用4500万,购买旧股东手上100%的股票,该公司原实收资本是1000万,未分配利润是4000万。会计分录应该怎么写?
新股东用4500万,购买旧股东手上100%的股票,该公司原实收资本是1000万,未分配利润是4000万。会计分录应该怎么写?
2025年10月的工资拖欠到2026年1月发放的,收入也是记在2026年一月的个人所得税里,要是申报在2025年11月不会出现我2026年总收入也不会要补税,老师这个可以申诉吗
去年发生了业务,因为质量问题,草坪不合规,多开的发票未收回款项,发票已经红冲,请问之前做的成本需要调整吗,分录怎么做
老师,对方因开票错误红冲了部分发票,我进项税额转出分录怎么做合适
销售不动产2026年增值税税率多少?
你好老师,个税系统工资薪金模块的本期收入,填基本工资➕加班+提成+三薪+话补+交补吗
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
老师请问下,奖金没出来,12月计提时计提少了20万,现在要怎么处理是最正确也是最合规的
老师,我们做银票采购汽车,目前银票已到期,但是已到期的银票对应的汽车未卖出去,也未赎证,请问会有什么后果么?
老师,民办非企业单位现金流量表的编制根据哪些流程做呀?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
那就是分完红后,未分配利润贷方有800万?
是的,就是那样子的哈
借:利润分配-未分配利润1250贷:其他应收款10000 应交税费-个税250因为那个个税是应该个人承担,现在公司直接支付这样做,申报的分红是1250