同学你好 这样的会计分录是对的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我现在分红了每人10万 给A.B.C三个股东; 那我是不是借:利润分配——应付现金股利30万 贷:应付股利30万 借:利润分配——未分配利润30万 贷:利润分配——应付现金股利30万 支付时 借:应付股利30万 贷:其他应收款-股东A10万 其他应收款-股东B10万 其他应收款-股东C10万
老师,股东未分配利润年底余额10万,分红的会计分录, 借:利润分配—未分配利润10万 贷:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 借:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 贷:银行存款 10万 这样对吗
老师您好,如果说公司今天给股东分红80万,今天就要支付。那今天就得做分录,借利润分配应付利润80,贷应付利润80。借应付利润96贷银行存款80应交税费个税16万。借利润分配未分配利润80贷利润分配应付利润80,对吗三个分录今天都做出来吗?个税16万计不计入应付利润啊
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
                在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
分完红,是不资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了,利润表的本年累计数加上资产负债表期初数=资产负债表的期末数,这样就不相等了?
利润表的利润和资产负债表的未分配利润一般是不一样的,利润表反映的是实现的净利润,而资产负债表在分红之后的利润会和利润表有差异
那分录做账完了,能提体现在报表那个科目,反映出来分红多少钱。
所有者权益变动表上能反映
没有见到这个表?资产负债表反映不出来吗?
资产负债表上反映的是一个余额,直接看看不出来,如果要看的话也可以去看科目明细表