那么你现在更正12月计提的金额,先更正再汇算

2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
请教下老师,有个问题我不懂了,第一张图的最后一行我也没写过次页,因为刚好是期末合计了,我也不知道这样登记是不是正确的?感觉好像不规范的? 另外第二张图的第一行我也没写承前页直接写了本年合计了,此外最下面的两行需要写本月合计本年累计了,但是最下面的一行要写过次页的,那我该怎么填才正确规范啊?对着这个登记问题我很模糊,请教老师在百忙之中指教下,非常感谢了
老师好 2023年12月我计提2万块钱 个税也申报2万块钱 但是我现在发现2023年12月账面少计提了200块钱 且有员工12月有请假 但是我2024年1月发放的金额与计提和申报一样的 我不知道现在该怎么处理
老师,公司今年2月份辞退员工,但公司没钱就没给补偿金也没计提,现在员工提出来跟老板也协商好了,给发补偿金已经给了一部分,但在2月底时在个税申报系统已做了离职非正常人员处理,要申报这笔补偿金是不是要恢复员工正常身份来做?下个月再做离职处理?
请问下老师,25年12月我们计提了年终奖,一直没发,现在2月份,今天实发,那我是应该在3月份去做个税的一次性年终奖申报,但是我们去年12月底少计提了一个人的年终奖,现在也要发放了,请问这个应该怎么办?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢