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                                    老师您好,我们公司是小规模纳税人,销售眼镜商店经理,中午在牛肉面吃饭,一个月很多次统一开了一张发票999元,这种可以走什么费用?在超市开了点发票购买水果肉菜什么的这种可以入账吗?我们没有食堂,但是有两个员工可以作为福利费入吗?还是不能入账395元?
:A公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。购买原材料时,有以下几种方案可供选择:·方案1:从一般纳税人甲公司购入,每吨不含税价格1400元,适用税率13%。方案2:从小规模纳税人乙公司购入,可取得由税务机关代开的征收率为3%的增值税发票,每吨含税价1300元。方案3:从小规模纳税人丙公司购入,只能开具普通发票,每吨含税价1100元。假定甲、乙、丙三家公司所提供的原材料质量均相同。A公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为2000元。该公司城市维护建设税税率为7%,教育费附加率为3%。从现金净流量的角度考虑,A公司选择哪种购货方案最优。参考75页【做中学3-1-3】某酒厂主要生产白酒,产品主要销售给各地的批发商。2020年5月批发单价为每吨2.8万元(不含税价),零售白酒50吨。零售单价为每吨4万元(不含税价)。白酒的比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克。·方案1:直接销售给消费者。·方案2:先将白酒以每吨3.5万元的价格出售给独立核算的销售公司,然后销售公司再以每吨5万元的价格销售给销售者。
老师好,我这边是小规模纳税人申请成为一般纳税人了,之前小规模纳税人期间领的发票没有开,我现在变成一般纳税人了,之前领的空白普票和专票我是可以直接使用开票是吗?需不需要变更什么?或者是去税局把之前领的票作废了,重新领什么的,成为一般纳税人后税率不是变了吗?还有开票的UK是不是也要变更一下
老师 农产品收购发票 直接出售 不是收购价*9%就行了吗 为什么要/1+9% 从农民手里买的 收购价是不含价的呀 听课老师的讲义里也是买价*税率的公式 题目: 某食用油生产企业是增值税一般纳税人,2024年3月发生如下业务: (1)将月初向农民收购的菜籽中的10吨转让给其他食用油生产企业,开具增值税专用发票,注明金额3.5万元,该批菜籽收购单价0.3万元/吨,损耗率5%。 (2)销售食用花生油,开具增值税专用发票,注明金额50万元。 (3)当月向农业生产者收购一批大豆,收购凭证注明收购款20万元。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)计算业务(1)转让菜籽的增值税销项税。 (2)计算业务(1)可抵扣的进项税 【答案及解析】 (1)业务(1)转让菜籽的增值税销项税 =3.5×9%=0.32(万元)。 【提示】业务(1)可抵扣的进项税 =10/(1-5%)× 0.3 ×99/(1+9%)=0.26(万元)。
郭老师,跨境电商,商务局海关税务备案都完成,我们销售日用小商品,比如,公户付款给供应商,他们开具发票,亚马逊直接提现到公户(人民币),我们按照提现数据确认销售收入,这个对不对 然后,我们的货物是货代直接提走到海外仓,把电子口岸的IC卡给货运代理,以我们的名义出口报关 如果我们是小规模,等于可以申请免税,如果上游没有发票, 是不是不可以免税,跟上游发票有没有关系 如果我们是一般纳税人,上游取得进项专票,跟报关单完全一致,申请退税的话,是直接按照进项票的进项税额退税么?
 
                老师,请问一下一个公司采购办公用品和劳保用品合计4万多元,需要做一个合同吗
请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的,入职工福利,代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司,他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别?
收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
净负债的内在价值等于账面价值,这句话意味着什么
KTV唱歌在美团上售卖,这属于电商吗?数据会推送到税务局吗?
免费的财务软件有哪些
老师,您好,想请教一下G&F和EXW出口报关单上有杂费或运费怎么开出口发票呢
公司是生产出口企业,国外客户是类似于批发商城的性质,因为政治原因,无法支付我司货款,委托第三方,就是客户的零售散户直接支付给我司货款,请问这样合法合规么?如果合规我司要办理哪些手续来满足收款条件,有什么注意事项么?
员工在个人所得税app投诉三四年前工资与到手不相符怎么办,怎么补救。查看了是多报了。没产生个税
请问一下公司原始凭证报销单一定要拿给代记账公司吗?
您好,中间商销售蔬菜不能直接开 0 税率普票,得开税率栏选 “免税” 的增值税普通发票;流程上,小规模纳税人大多不用先去税务局备案,直接开票后按免税申报、留存进货凭证就行,部分地区可能要首次享受时线上备案,具体问当地税务局,一般纳税人必须先向税务局提交《增值税减免税备案表》等资料完成备案才能享受免税,没备案不能免税;不管哪种纳税人,要是同时卖免税蔬菜和其他要交税的货,得单独算两者的销售额,没分开算就不能享受免税,而且免税蔬菜对应的进项税不能抵扣
说错,应该叫免税发票
您好,对对,我写的也是免税发票