你购入后直接安装在工程上的还是计入原材料,直接销售的才计入库存商品

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师你好,我们是快消品公司,公司有些客户在预付货款时有明确指定是预付某商品的货款,在购其他货款时,有时候直接先付,有些直接挂应付,我要做一个怎样的台账,才能方便以后往来
你好老师,公司采购销售出去的都是快消品~食品,对公采购入库的时候当月是不会开发票给我们的,第二个月才开发票,但是我付款就得入库,购货:借:库存商品 贷:银行存款,进项我该怎么做进去
老师,您好,公司是中间商,货物是厂家直接发给客户,厂家给我们开进项票我做了库存商品和进项税,我们给客户开发票,我做的时候主营业务收入,月底结转成本我根据什么单据结转
老师,我们公司是做农产品苹果业务的,就是平时会转款到期货公司,但最后实物成交,是供货商直接给我们开票,然后货款也是直接转给供应商的,这样的收到供应商开的苹果专票,是按平时的账务处理,先计入库存商品,进项税,贷银行存款,但我们卖出时候也结转成本的吗?
制造业 不知道厂里电费车间用多少电,其他管理部,销售部用多少电?怎么分摊车间电费呢?
老师,公司纳税申报都是代账公司处理的,老板要我看公司一个季度报了多少税,我能看到吗
答案中的1.07是怎么来的?
老师,工资薪金是谁发工资谁申报,那劳务派遣公司免征残保金吗
你好这么才能联系上你们的客服
代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录???计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000,贷应付职工薪酬3000;借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了:借银行3000,贷应付职工薪酬3000,重发时:借应付职工薪酬3000,贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做??
请问老师,作为一个二手车交易平台,所涉及的各种税费,谁给谁开票,税务处理这块能详细说明一下吗?假如说如果100万买进,100万卖出,是不是就不涉及税费了。
您好老师,我需要做小规模公司税务登记,怎么填一户一码的表有示范图表格吗 呢
你好,我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
老师您好。这里没法切换其他企业,是灰色的。我即使删除也没用。。。。