咨询
Q

代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录???计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000,贷应付职工薪酬3000;借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了:借银行3000,贷应付职工薪酬3000,重发时:借应付职工薪酬3000,贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做??

2025-11-01 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-01 13:04

您好同学借, 银行存款3000,贷,应付职工薪酬3000,借,应付职工薪酬,3000,借,管理费用 -3000

头像
快账用户2852 追问 2025-11-01 13:07

老师,这笔工资本来就应该发出去的,管理费用又没多计提。为什么去冲管理费用-3000???

头像
齐红老师 解答 2025-11-01 13:11

同学,原路红冲,然后呢,重新计提发放,这是一种思路,因为这样,管理费用,工资的往来,跟应付职工薪酬的往来能对的起来,思路比较清晰

头像
快账用户2852 追问 2025-11-01 13:19

那么收到退回的工资怎么做账呢??

头像
齐红老师 解答 2025-11-01 13:22

你好,同学,收到退回的工资分录也是在我刚才写的那个分录里面就已经包含了。借银行存款、贷、应付职工薪酬,已经包含在我刚才的分录里面了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好同学借, 银行存款3000,贷,应付职工薪酬3000,借,应付职工薪酬,3000,借,管理费用 -3000
2025-11-01
同学你好 对的 分录是这样做的
2022-12-02
你好! 借其他应付款3000 贷银行存款3000
2021-07-08
你好           没有发放就放着 应付职工薪酬贷方。  有钱了在发即可  
2021-03-18
是的呢,不涉及个税,分录就是这样的。这款其他应收款要对应。 发放时4月工资时 借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2530.12 贷:其他应收款-个人社保469.88
2025-05-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×