对的是的,是这么做。

老师您好,24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了,然后有另一个型号未开给我们,需要红冲重新开吗?
#提问#请问老师公司有个洗浴中心,原来单独领的营业执照,那现在租出去了,合同签的是公司,那原来洗浴中心的账还用做吗?谢谢
个人是劳务分包 但是去大厅开的是工程服务 这种的合同做配套税务局查不出来吧
为啥那些经验丰富的老财务,就没有说要微信留痕,老板签字说明做调账,她们看到不对,直接就调了,也没经常和老板说,这合规,那也要合规,也没给老板发什么风险提示,工作留痕做保证,想像他们一样从从容容游刃有余,就是不知道怎么做。
对于工程公司现实中真实业务和实际业务有出入这种税务局查不出来吧 比如 发票开的机械租赁费 实际是包工包料干的
应付账款显示负数,重分类到资产类目的科目吗?
离职赔偿入什么科目请问
请问暂估,第二年票没要到,交了企业所得税,怎么入账
老师您好,今年到年底未分配利润是有盈余的。这个是不是股东就可以参与分红了呢?有需要优先怎么处理??
老师问下今年的银行贷款服务费专票可以勾选吗
那如果我们要是未开票收入里有重复的 我10月份在未开票收入里写负数可以吗
能返回去重新申报吗?
也就是需要更正申报。
是要更改以前申报过的增值税纳税申报表么
对的对的,是这个意思。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
还一个问题就是 我有交的增值税 这个还给退回来吗
缴纳的税款小于我多申报的金额
对的,是的,多交的税款申请退税。
这个提示我如果更正这个月份的 我后面所有的月份都需要更正
对的是的,因为你的累计有变化。
那我不可以十月份申报的时候减掉么
可以的,有风险,纳税义务不一样。
纳税义务的时间不对了
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
我后面的表要是改了的话我后面缴纳的增值税是不是也要申请退税
多交了的话会有申请退税,如果是一般纳税人,你看具体的要求吧有些是退税,有些是会留底
申请退税我是直接更改完之后接着就退税还是需要单独申请退税
修改完申报表之后,应补税款出现了负数,提交申报表 接着就可以申请退税。