对的是的,是这么做。

我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错,为了每月使得他们一致,导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
老师,这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据,那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了,下个月申报应该怎么申报呢
老师您好,我想请教下上月部分未开票走的无票收入,申报时在未开具发票那填写的数,那这个月这部分开出来了,我应该冲无票,再走一个正确的,申报增值税时冲的这部分无票,是在未开具发票那填写负数吗?正确的在开具发票那填写,这样对吗
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
请问老师,增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入,这个月我把发票开出来了,那么在增值税申报表附表一中,我是不是要在未开票栏次,把上月已申报的未开票做负数填列?
我要在电子税务局的平台上导出近期开票的明细,excel 版本的需要怎么操作啊
你好 北京地区 社保最晚几号减员算当月
老师,你好,个体工商户注销需要什么材料具体怎么做
发现上面做错账务处理,可以直接重新冲红了,重新录正确的进去??
老师,请教下我们刻章行业,后期从供应商买的芯片卖给别人,我们发票项目名称再开文具,印章是不是就不行了
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
请问12月份零星的报销未来得及入帐12月份,可以计入26年1月吗
在报工商年报时,总分公司,企税是汇总在总公司的,那总公司的填写数据是写单独总公司实际的还是填写申报的汇总的数据
老师您好 我们公司销售部和生产部分别注册了两个公司,如果两家公司互相转账的话,怎么转比较合理?
那我当普票老板看到几万块钱的税啊,不会骂死啊
那如果我们要是未开票收入里有重复的 我10月份在未开票收入里写负数可以吗
能返回去重新申报吗?
也就是需要更正申报。
是要更改以前申报过的增值税纳税申报表么
对的对的,是这个意思。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
还一个问题就是 我有交的增值税 这个还给退回来吗
缴纳的税款小于我多申报的金额
对的,是的,多交的税款申请退税。
这个提示我如果更正这个月份的 我后面所有的月份都需要更正
对的是的,因为你的累计有变化。
那我不可以十月份申报的时候减掉么
可以的,有风险,纳税义务不一样。
纳税义务的时间不对了
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
我后面的表要是改了的话我后面缴纳的增值税是不是也要申请退税
多交了的话会有申请退税,如果是一般纳税人,你看具体的要求吧有些是退税,有些是会留底
申请退税我是直接更改完之后接着就退税还是需要单独申请退税
修改完申报表之后,应补税款出现了负数,提交申报表 接着就可以申请退税。