同学,你好
是可以的

请问老师,不计入工资的福利费,不用计提应付职工薪酬——福利费,可以直接从管理费用——福利费支付吗?
请问职工福利费需要计提吗,不计提可以吗
老师,职工福利费每月可以按14%计提吗?
职工福利费怎么做凭证 借 管理费用~福利费 贷应付职工薪酬-福利费 可以吗 需要计提吗
下午好,老师,做账时职工福利费没有通过应付职工薪酬-职工福利费这个科目过渡,在填写A105050第3行职工福利费支出这行时,可以填写制造费用-职工福利费,管理费用-职工福利费和销售费用-职工福利费这三个科目全年的借方累计金额,这样累计加起来的金额调入在A105050中可以吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
凭证后面不需要有附件吗老师
同学,你好
有发票就需要附上发票,没有发票,附上说明
老师咱提取的福利费
同学,你好
要按照发生了多少来做的,不能无缘无故的提取的
老师就是我们这个月发生了10万多,我提取福利费全额提取,后面需要有什么附件老师
同学,你好
这个月发生了10万多,那你附上银行回单和发票
好的老师
老师那汇算清缴需要注意什么
同学,你好
企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除
好的老师谢谢
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢