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请问老师,自查补申报无票收入,应该怎么做账务处理。计提附加税应该怎么做账务处理。谢谢!

2025-11-03 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 15:41

您好,这个是当年的还是去年的?

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:42

去年的。2024年的

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齐红老师 解答 2025-11-03 15:43

借:应收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费
计提的附加
借:利润分配-未分配
贷:应交税费

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:44

是不是还1步要结转成本的。

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:45

因为是销售商品

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齐红老师 解答 2025-11-03 15:48

如果成本没有结转,要结转的

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:49

哪么是不是:借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品

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齐红老师 解答 2025-11-03 15:51

是的, 是的,就是这要瓣

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:52

还补缴了去年的企业所得税。应该怎么做会计分录。

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:54

还有个问题就是:今年10月自查补申报了去年的无票收入,哪我今个月2025年11月可以补开发票吗?

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齐红老师 解答 2025-11-03 15:57

可以的,你要把去年的无票收入再红冲掉

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快账用户6007 追问 2025-11-03 15:58

补缴去年的企业所得税,应该怎么做账务处理。

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齐红老师 解答 2025-11-03 16:00

借:利润分配-未分配
贷:应交税费

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