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老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?

2025-11-16 23:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 00:01

你好,正在回复题目

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齐红老师 解答 2025-11-17 00:01

按照全额计算收入,

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齐红老师 解答 2025-11-17 00:01

佣金计入成本费用扣除

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快账用户3718 追问 2025-11-17 07:25

老师,我要的是分录[苦涩]

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齐红老师 解答 2025-11-17 08:24

借银行存款78951或应收账款98115贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

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齐红老师 解答 2025-11-17 08:24

借主营业务成本或销售费用,贷其他应付款79679.7

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齐红老师 解答 2025-11-17 08:25

借其他应付款79679.7,其他应收款18335.3贷应收账款98115

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你好,正在回复题目
2025-11-17
应该按照包含着佣金的来确认收入。借应收账款,贷主营业务收入, 扣除佣金收款借银行存款 销售费用, 贷应收账款。
2025-11-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-17
1. 确认全部收入(不管是否收款) 借:银行存款 78951(已收款部分)借:应收账款 - 合作团队 98115(团队欠款部分)贷:主营业务收入 177066(小规模无需计提增值税,直接按含税金额入收入) 2. 确认应付团队返佣 借:主营业务成本 79679.7(返佣属于业务成本,而非费用)贷:应付账款 - 合作团队 79679.7 3. 抵扣欠款与返佣(团队欠款冲减应付返佣) 借:应付账款 - 合作团队 79679.7贷:应收账款 - 合作团队 79679.7 4. 处理定金退款(从应收团队款项中扣除) 借:其他应付款 - 客户(定金)100贷:应收账款 - 合作团队 100 5. 收到团队实际支付的款项(18335.3 元) 借:银行存款 18335.3贷:应收账款 - 合作团队 18335.3(此时 “应收账款 - 合作团队” 余额为 0)
2025-11-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-05
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