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老师 你好 我想问下如果这个季度冲上个季度开的发票 然后这个季度没有开票 申报增值税的时候收入是负数这个该怎么填啊

2025-11-04 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 15:35

你好,填写这个负数销售额就可以的, 申报不了去税务局

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快账用户9500 追问 2025-11-04 15:36

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-04 15:42

不用客气,工作愉快

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你好,填写这个负数销售额就可以的, 申报不了去税务局
2025-11-04
你好,填写负数销售额的,这个得去税务局之前缴纳的税款吗?
2022-07-02
同学,你好 按照负数填写,如果申报不通过,需要去税务局大厅申报
2023-07-04
1.在申报表的主表上,将百分之一普票的销售额和税额填写在相应的栏次内。 2.将百分之一普票对应的进项税额填写在申报表主表的上半部分“本期进项税额明细”中的“份数”和“金额”栏内。 3.将冲红后重新开具的百分之五普票的销售额和税额填写在申报表主表的相应栏次内。 4.如果在同一个申报期内有开具增值税专用发票或其他增值税应税劳务的销售额和其他税额,也需要填写在申报表主表上。 5.在申报表主表的“本期进项税额明细”中填写相应的进项税额信息。 6.根据实际情况填写其他申报表中的相应栏次信息。 需要注意的是,具体的填写方法可能因地区而异,您可以根据当地税务部门的要求进行填写。同时,确保您的申报表数据准确无误,以免产生不必要的税务风险。
2023-10-23
你好,对的是的,填写的是年累计的数据。
2021-12-22
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