航空公司开具的增值税电子普通发票,其税额应填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的第 8b 栏 “其他”,同时需填写在 *第 10 栏 “(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”中。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我想问一下,这个通行费电子发票在增值税申报表里面哪里填写?
请问一下航空电子客运发票的进项税额184.62元,填了附表二8b和10栏,在增值税及附加税申报表里没看到增加184.62呢
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
请教一个问题,增值税申报表一,普通发票,电子普通发票的销售额,税额都是填列在开具其他发票那一栏是吗?
我们公司二季度总计收入614193.3元,其中开具普通电子发票金额210559.41元,增值税申报表怎么填写
                老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
第二题选67万怎么计算的
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
老师:这个税额不需要计算,直接用发票上的税额,对吗?
(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证:10 ,这一栏,是 认证抵扣+其他中所有与交通有关的发票的求和吗?
对的 发票上有税额就直接按发票上的
(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证:10 ,这一栏,是 认证抵扣+其他中所有与交通有关的发票的求和吗?
同学你好 对的,是这样