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一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办

一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报  税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报  税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
2025-11-04 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 19:45

你可以携带以下资料到景洪市税务局办税服务厅(景洪市勐泐大道 86 号)办理印花税补申报: 印花税纳税申报表(可在办税服务厅领取或提前从电子税务局下载填写); 相关合同(如房开中介服务合同)、发票(包括开错又冲红的发票)等应税凭证资料; 公司营业执照副本、经办人身份证。

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快账用户6372 追问 2025-11-04 19:48

没有合同 他这个只是住宿费 客人住几天就走的那种 本来是个体户开的 他搞错了 登这个公司名称去开了 当月又不冲红 

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快账用户6372 追问 2025-11-04 19:49

就拿着充红发票和营业执照 法人自己去办 

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:49

去税局大厅采集看看

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快账用户6372 追问 2025-11-04 19:53

嗯 我想网上能补报就报了  结果不行  只能去税务大厅了 

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快账用户6372 追问 2025-11-04 19:54

会罚款吗 

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快账用户6372 追问 2025-11-04 19:55

他这个税种里只有账簿的印花税  他这种发票是要交印花税的吗 

他这个税种里只有账簿的印花税  他这种发票是要交印花税的吗 
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快账用户6372 追问 2025-11-04 19:58

老师 他这种是叫租赁合同? 

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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:00

我现在在网上新增税源进去可以采集了 

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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:02

按次申报 对吗 这个不能选择  老师 帮我看看 

按次申报 对吗 这个不能选择  老师 帮我看看 
按次申报 对吗 这个不能选择  老师 帮我看看 
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齐红老师 解答 2025-11-04 20:03

你采集了按次申报的吗?一般这种是按期申报的

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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:06

我选择了第三季度时间 进去采集不了 不选择第三季度进去可以采集 但是是按次的  不能选择按期 这样申报不知道对不对 可不可以 

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齐红老师 解答 2025-11-04 20:08

你能申报就可以的

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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:11

好 那我先这样报了 因为这个也就这么一次 以后再说 这个本来就是开错的发票  时间选开票的当月时间    9月30号 还是 开票的那天 

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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:13

税目选租赁合同? 这种就是民宿住几天 也是选租赁合同? 

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齐红老师 解答 2025-11-04 20:15

看你开发票开什么了?如果开生活服务就不需要交 开租赁服务就要交

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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:17

发票开住宿服务 

发票开住宿服务 
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快账用户6372 追问 2025-11-04 20:18

那就是不需要交印花税? 开住宿服务呢 

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齐红老师 解答 2025-11-04 20:21

对的,这个是不用交的 你可以问问当地12366

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你好,各地处理有差异,一般情况下是确认无票收入使税金为零,你们没有交纳增值税吧?
2024-04-02
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
你好,10月冲红的发票,冲红金额不能冲减9月份的收入的,所以是没有办法不交税的
2020-10-14
你好;  你这个红冲的凭证已经 开了红字发票; 就得红冲收入的 ;你 9月没有做红冲收入的 科目吗  
2023-01-16
你好,应当按照56763863.62元申报,差额的72万需要写个情况说明,让专管员再后台给比对通过
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