你可以携带以下资料到景洪市税务局办税服务厅(景洪市勐泐大道 86 号)办理印花税补申报: 印花税纳税申报表(可在办税服务厅领取或提前从电子税务局下载填写); 相关合同(如房开中介服务合同)、发票(包括开错又冲红的发票)等应税凭证资料; 公司营业执照副本、经办人身份证。

我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
你好,老师,小规模企业一季度的时候开了一张15万的发票,不用交增值税的,以后到现在七月份都没有开过发票,但是前期的会计把这张发票做了预收账款,他没有做主营业务收入,导致一季度申报的时候增值税有这笔收入,但所得税没有,二季度也是这样申报的。 现在税务系统里有一个提醒,说所得税的收入和增值税收入与不匹配,该怎么办?
老师,我们是小规模公司2022年5月开了一张专票,当时是1%的税率,申报时,实际缴税3%,在2022年9月份开了一张红字发票,在柜台申报的,然后,我在9月做了一个红冲的凭证,所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回,这种凭证怎么调整,不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入?
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师,公司2023年2月是小规模纳税人开的专票,后面转一般纳税人,现在要把之前小规模纳税人时候开的那几张发票冲红,因为当时对方就退回来了,但刚好财务没交接清楚导致没有冲红,现在可以直接冲红吗?要是现在冲红,到时12月份的申报表是不是只能去大厅申报了?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
没有合同 他这个只是住宿费 客人住几天就走的那种 本来是个体户开的 他搞错了 登这个公司名称去开了 当月又不冲红
就拿着充红发票和营业执照 法人自己去办
去税局大厅采集看看
嗯 我想网上能补报就报了 结果不行 只能去税务大厅了
会罚款吗
他这个税种里只有账簿的印花税 他这种发票是要交印花税的吗
老师 他这种是叫租赁合同?
我现在在网上新增税源进去可以采集了
按次申报 对吗 这个不能选择 老师 帮我看看
你采集了按次申报的吗?一般这种是按期申报的
我选择了第三季度时间 进去采集不了 不选择第三季度进去可以采集 但是是按次的 不能选择按期 这样申报不知道对不对 可不可以
你能申报就可以的
好 那我先这样报了 因为这个也就这么一次 以后再说 这个本来就是开错的发票 时间选开票的当月时间 9月30号 还是 开票的那天
税目选租赁合同? 这种就是民宿住几天 也是选租赁合同?
看你开发票开什么了?如果开生活服务就不需要交 开租赁服务就要交
发票开住宿服务
那就是不需要交印花税? 开住宿服务呢
对的,这个是不用交的 你可以问问当地12366