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老师,能给下一下计提工资及社保的分录么?

2025-11-05 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 09:24

计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

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齐红老师 解答 2025-11-05 09:25

计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保

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快账用户6877 追问 2025-11-05 10:01

老师,我做的是,借,生产成本,10000,贷,其他应收款(员工部分)500,贷,应付职工薪酬9500。 发放工资:借应付职工薪酬9500,其他应收款(员工部分),贷,银行存款9500 缴纳社保,借,制造费用(单位部分),借,其他应收款500,,贷,银行存款。 这样对不对老师?

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快账用户6877 追问 2025-11-05 10:03

老师,我做的是,计提工资,借,生产成本,10000,贷,其他应收款(员工部分)500,贷,应付职工薪酬9500。 发放工资:借应付职工薪酬9500,贷,银行存款9500 缴纳社保,借,制造费用(单位部分),借,其他应收款500,,贷,银行存款。 这样对不对老师?

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快账用户6877 追问 2025-11-05 10:03

老师,你看下面这条

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:05

可以的,你做的分录,可以

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-04-06
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-11-21
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-12-22
您好,计提社保是公司承担的部分,这里看不出具体的金额,借管理费用或工程施工等--社保贷应付施工薪酬--社保,计提工资,借管理费用或工程施工等--工资52500-300(请假的)贷应付施工薪酬--工资52500-300(请假的),发放工资,借应付施工薪酬--工资52500-300-挂账没有付的贷其他应收款或其他应付款--社保3336.6%2B944.6银行存款
2020-08-15
当然可以!计提工资和社保的会计分录一般是这样的: 1. 计提工资时: 借:管理费用/制造费用(根据工资性质) 贷:应付工资 2. 计提社保时: 借:管理费用/制造费用(根据费用性质) 贷:应付社保费 然后在实际发放工资和缴纳社保时的分录是: 1. 发放工资时: 借:应付工资 贷:银行存款 2. 缴纳社保时: 借:应付社保费 贷:银行存款 这样就可以了!希望这对你有帮助。
2024-10-25
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