计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

老师,麻烦能做一下工资及社保的分录么有金额的?
老师好,给我讲一下计提工资 计提社保(单位承担、个人承担)以及发放工资的分录
老师 涉及到社保和个税的工资 ,怎么计提工资、社保、个税和支付?麻烦发下分录谢谢!
老师,能给发一下计提工资,以及社保的分录吗,还有发放
老师,请问一下计提社保和缴纳社保的分录是什么?以及计提工资和发放工资的分录是什么?
请问,我把汽车维修的发票认证了,这车是老板个人的,怎么办
老师好,公司销售软件产品享受增值税即征即退优惠政策,现在公司又研发新产品的送审费用的进项是放在销售软件抵扣还是一般项目抵扣?
请问老师,销售生产边料及旧材料的收入是入主营业务收入,还是其他业务收入。
你好,我这几天把进项票开进来,能不能抵扣我上月开出去的100万的发票 ,老师可以吗?
老师,营业场所换新凳子,旧凳子的拆卸费入什么科目?
25年缴纳24年残保金,怎么处理
老师,向税局提交的情况说明,每一页都要盖章吗?
成都高新策源青樾天行股权投资合伙企业(有限合伙),你找下相关规定,这个有限合伙对外投资的北京凌空天行科技有限责任公司公司对应的股权如果被收购退出,取得的收益,有限合伙企业各各合伙人如何缴税,合伙人的上一层合伙人如何缴税。如果合伙人是公司,交完税后的款项如何处理。
老师,我想问下电商行业如何做税务筹划,让企业合规
银行转账备注与开票不符有风险吗? 我们是做消防工程施工的,但是房东叫我们帮收水电物业费开 13% 的器材销售专票,然后代缴,但是租户转入备注“水电费”,这样有风险吗?
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
老师,我做的是,借,生产成本,10000,贷,其他应收款(员工部分)500,贷,应付职工薪酬9500。 发放工资:借应付职工薪酬9500,其他应收款(员工部分),贷,银行存款9500 缴纳社保,借,制造费用(单位部分),借,其他应收款500,,贷,银行存款。 这样对不对老师?
老师,我做的是,计提工资,借,生产成本,10000,贷,其他应收款(员工部分)500,贷,应付职工薪酬9500。 发放工资:借应付职工薪酬9500,贷,银行存款9500 缴纳社保,借,制造费用(单位部分),借,其他应收款500,,贷,银行存款。 这样对不对老师?
老师,你看下面这条
可以的,你做的分录,可以