计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

老师,外账做的,借:暂估成本 贷:其他应付款:法人怎么办
钱付了,货发了但是没开票,暂估的话进项税额怎么处理,全额付的
请问老师,一般纳税人开票建筑服务-劳务费属于简易计税是吧,按3%交增值税是吗
老师你好,我是事业单位会计,我们收了一个劳务公司的宣传费,还能让这个公司给我们劳务派遣人员吗?
我们的一批产品,质量问题客户退回后,我们又重新加工这部分账务改如何处理
老师,公账提现给法人,外账直接做的库存 现金,没有挂法人往来是可以的吗。
老师你好,就是我们给外账做账发现跟往来客户借款金额对不上,外账老师做的比我们的多,我们自己有抵对方方人力工资,这部分我是需要提供给外账老师么还是等我们还款给对方时候再提供抵账明细呢?
老师,老板问公司流水一年是多少?怎么算这个流水
请问老师,这个润滑油,属于成品油么?左上角成品油的标签对么?
个体户定期定额户,要不要汇算清缴
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
老师,我做的是,借,生产成本,10000,贷,其他应收款(员工部分)500,贷,应付职工薪酬9500。 发放工资:借应付职工薪酬9500,其他应收款(员工部分),贷,银行存款9500 缴纳社保,借,制造费用(单位部分),借,其他应收款500,,贷,银行存款。 这样对不对老师?
老师,我做的是,计提工资,借,生产成本,10000,贷,其他应收款(员工部分)500,贷,应付职工薪酬9500。 发放工资:借应付职工薪酬9500,贷,银行存款9500 缴纳社保,借,制造费用(单位部分),借,其他应收款500,,贷,银行存款。 这样对不对老师?
老师,你看下面这条
可以的,你做的分录,可以