你好; 1. 需要分摊的 ;2. 按3年来分摊 ; 3. 丛你1月开始分摊 ; 看合同服务器是不是1月开始的
老师,我公司签定了一份消防维保合同一年7万,我需要做摊销吗?还是收到票后直接当月做一次性费用?票估计要下半年才能开过来,钱也要下半年才付,如果摊销,我需要1月就做借:预付账款 贷:应付账款,先摊销等票来了在做这个分录
您好,老师我们是商贸公司,10月份按照承包设备一年合同100万给对方付了50万,后面还要付,11月收到发票,按照发票需要入待摊费用,然后按季度摊销到销售费用,但是我们这个财务软件上除了长期待摊费用科目外,只有个累计摊销科目,可以入吗
我司12月支付了一笔软件服务费7万多,合同约定是购买两年送一年,也就是三年,1.需要摊销吗?2.按几年摊销呢?3.12月开始摊销还是1月开始摊销呢?(发票12月已收到)
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师,报表上资产减值损失是负数,那汇算清缴表上、应该纳税调增还是调减啊?
主播成立工作室给公司开票,每月每个工作室大概200多个,以后可能还会不断增加,做账的时候有必要在经过应付账款过渡吗?
不得担任独立董事这里有点不理解,有没有快速记忆方法
公司几个部门之间会互相领用部门完成的半成品,只有一个部门会有最终的产成品,如何进行成本核算?
经营所得税申报,有个AB表,请问有什么区别,对应的填写之间,有什么关系,怎么区分,如果个独企业的老板,平时发工资报自己个税时扣除了5000费用,是不是报老板的经营所得税时就不扣除全年生活费用这项60000全年的生活费用了
您好,帮忙算下,补交经营所得税税款33755.752元,补交日期是2022.1.1到22年12.31,请问滞纳金是怎么计算的,麻烦公式具体写下
甲应收乙账款1000万,公允价值900万,对方发行股票抵债,股票公允价值700万,甲作为长投入账,长投怎么做分录,金额对多少
问的问题,不同的老师给了不同的答案,需要一个最合理的解决方法 1,我司与物流公司签订合同,若有货物损失按照采购价赔偿 2,当月发生物流费5万元,由于物流原因产品损毁4千元,物流方答应承担赔偿,在当月费用扣除,实际支付46000元 问题1,物流公司开多少发票给到我司 2,若物流公司开发票是46000元发票合理吗,原因是啥 3,若对方坚定的你付我多少钱,我给你开多少票,没有办法沟通的情况下,应如何处理
老师,为何答案为0.其他债权投资发放现金股利,贷方计入投资收益,怎么可能为0
计划经济体制和市场经济体制,我记得财管上有这个解释,我找不到了,老师帮忙回忆一下在哪一章?
嗯合同是从1月开始的,那是计入长期待摊费用吗?支付费用是借:预付账款 贷:银行存款,收到发票是借:长期待摊费用 贷:预付账款,摊销是借:管理费用-服务费 贷:长期待摊费用,这样对吗?
你好1; 3年就是走长期待摊费用去; 对的 ; 是的
好的,那管理费用里还有个长期待摊费用摊销,这个科目是用来做什么的呢?
你好; 到时 结转到本年利润去即可;
好的,就是管理费用这个费用摊销用不到的是吧?
1. 是的; 管理费用是损益科目; 结转到本年利润去; 是的
好的谢谢老师!
不客气的; 满意请给予评价