您好您那里不平衡,应交税费在借方说明借方有余额属于资产,

老师,帮我看一下,这个初始余额怎么能弄平衡,哪里不对?
郭老师,我现在做增值税各科目年末结平处理,结转后不平,贷方比借方多出一个本月进项税额转出的金额,您看是哪里问题?辛苦您帮看看
老师帮忙看看,转出未交增值税期末余额借方有余额是什么情况,现在这个余额我应该怎么平。
老师,帮看下这个试算平衡平了没? 贷方发生额不一样是我做的凭证有误吗?
我现在被三月份的手工账卡住了,试算平衡表,我期初余额,本期发生额借贷方都对上了。就是期末余额怎么也对不上,怎么算都不平衡,求老师给帮忙看看?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
那这样期末余额要改写在借方是吗?我本来期末余额写在贷方的
不是改写在哪一方,是您的分录记账形成的余额是根据您的分录记账形成的
现在这几个分录就是形成了应交税费借方余额,