您好您那里不平衡,应交税费在借方说明借方有余额属于资产,

老师你好!我的余额表不平能帮我看看错在哪里了吗
老师,这个试算平衡表咋做的啊?第3个表是我同学做的,第2个表是我的。题目没有期初余额,还能做期末余额吗?我同学做的第3个表那库存商品的期末余额都跑贷方去了,但是假如不放贷方,那总的借方期末余额就不等于贷方期末余额了。就配不平了。
老师,帮我看一下,这个初始余额怎么能弄平衡,哪里不对?
老师,帮看下这个试算平衡平了没? 贷方发生额不一样是我做的凭证有误吗?
我现在被三月份的手工账卡住了,试算平衡表,我期初余额,本期发生额借贷方都对上了。就是期末余额怎么也对不上,怎么算都不平衡,求老师给帮忙看看?
老师,我们是小规模纳税人,但今天有个供应商竟然给我们开的是专票,我知道专票怎么入账,按普票全额计入成本,我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣,会不会有什么影响?
小规模纳税人红冲以前季度的发票,是冲减本期销售额,还是更正以前季度的销售额
@董孝彬老师 我们公司做了法人变更,现在怎样以新法人身份进去公司电子税务局
老师,银行卡要是过期了咋办?还能用吗?里面的钱能取出来 吗?
老师我想问下增值税进项退税要什么条件?
老师请问申请信用等级重新评级,直接判D因素已经解除,一般多久能完事?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师,晚上好,我们是房地产公司,前面收到的预收房款都按3%预交增值税、附税及土增税,但是从5月份开始我们收到的预收账款因公司资金紧张都没有预交税款,10月份我们结转了部分收入,现在报税时预交3个点的税时,怎么计算啊,按实际收到的金额吗?还是要把结转的那部分减去昵?
老师你好,我咨询一个实际操作中的问题
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
那这样期末余额要改写在借方是吗?我本来期末余额写在贷方的
不是改写在哪一方,是您的分录记账形成的余额是根据您的分录记账形成的
现在这几个分录就是形成了应交税费借方余额,