尊敬的学员您好!你可以看看期末余额差多少。再返回去找有没有这一笔差异

半路接账怎么录取期初数据哇?我是根据总账的期末余额录入起初余额一栏,有时候试算平衡了,但是我不懂对不对,我看资产负债表资产本来是借方42,变成贷方-42了。
如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目
我现在被三月份的手工账卡住了,试算平衡表,我期初余额,本期发生额借贷方都对上了。就是期末余额怎么也对不上,怎么算都不平衡,求老师给帮忙看看?
老师您好,我年中建账,初始余额,累计发生额都入了,但是我生成财务报表,本年累计数都对不上,有可能是我哦初始余额,累计发生额入错了吗?但是要是入错了,试算怎么还能平衡啊?
成本票是不是次年5月31号之前到就可以呢?
老师,您好,请问下制造费用是借方负数,结转的时候也是负数结转过来吗?
制造业企业增值税税负率超过3%,可以申请退税吗?怎么申请?
老师你好,购进生产产品用到的材料名称有几十种到几百种,会计科目原材料二级科目我也要设几十种到几百种吗?是否可以简化,给他们分类为金属制品、橡胶制品、模具制品呢?月末原材料都是结转完的
请问农副产品收购发票,需要申请吗?不需要吧,一个老板桑叶申请一下这个玩意
请问一下我们公司转钱给我们公司的公司股东 怎么做完整的分录啊,要怎么做分录才正确
老师单位租员工的车每月不超过500元,算小额零星支出不开发票,这个员工用缴个税吗
老师,请问一下我们公司转钱给我们公司的公司股东 怎么做完整的分录啊
老师,您 好 多缴纳增值税怎么做账务处理
公司A承接项目后发包给B公司,B公司再发包给C,C公司发包给D,D公司再重新发包给A公司,有什么税务风险?
好的老师我看看
还是没有找到原因,相差甚远
发个图你你看看
那你捋一下,看有没有借贷方搞错的,如果期初没错,发生额没错,有可能就是计算的时候出现了问题呢
本年利润这个,你再画丁字算一下,期末余额在借方,然后再看其他的借贷方,应该还差几千块
好像应交税费这个也是算的不对。