尊敬的学员您好!你可以看看期末余额差多少。再返回去找有没有这一笔差异

半路接账怎么录取期初数据哇?我是根据总账的期末余额录入起初余额一栏,有时候试算平衡了,但是我不懂对不对,我看资产负债表资产本来是借方42,变成贷方-42了。
如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目
我现在被三月份的手工账卡住了,试算平衡表,我期初余额,本期发生额借贷方都对上了。就是期末余额怎么也对不上,怎么算都不平衡,求老师给帮忙看看?
老师您好,我年中建账,初始余额,累计发生额都入了,但是我生成财务报表,本年累计数都对不上,有可能是我哦初始余额,累计发生额入错了吗?但是要是入错了,试算怎么还能平衡啊?
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老板投资款在手机上截屏银行流水交易记录 但是没有银行的章 不是回单可以记账吗
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
好的老师我看看
还是没有找到原因,相差甚远
发个图你你看看
那你捋一下,看有没有借贷方搞错的,如果期初没错,发生额没错,有可能就是计算的时候出现了问题呢
本年利润这个,你再画丁字算一下,期末余额在借方,然后再看其他的借贷方,应该还差几千块
好像应交税费这个也是算的不对。