尊敬的学员您好!你可以看看期末余额差多少。再返回去找有没有这一笔差异

我要把用友账套倒在金蝶软件上,初始化数据填的都是用友最后一期的余额表数据,可是显示试算不平衡,这个怎么能看出来是那的问题出错了
老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目
老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢?最后资产负债表不平衡
我现在被三月份的手工账卡住了,试算平衡表,我期初余额,本期发生额借贷方都对上了。就是期末余额怎么也对不上,怎么算都不平衡,求老师给帮忙看看?
老师您好,我年中建账,初始余额,累计发生额都入了,但是我生成财务报表,本年累计数都对不上,有可能是我哦初始余额,累计发生额入错了吗?但是要是入错了,试算怎么还能平衡啊?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
好的老师我看看
还是没有找到原因,相差甚远
发个图你你看看
那你捋一下,看有没有借贷方搞错的,如果期初没错,发生额没错,有可能就是计算的时候出现了问题呢
本年利润这个,你再画丁字算一下,期末余额在借方,然后再看其他的借贷方,应该还差几千块
好像应交税费这个也是算的不对。