你好,可以的,可以补的

老师,你好,请问一下,7月份没有交印花税,工会经费,水利基金,8月也没有交工会经费,9月少交了水利基金,10月没有交工会经费,这些都需要补交吗?不交有没有关系?如果需要补交的话,怎么补交呢?
老师印花税现在强制性交吗?2022年3月和5月没有交增值税,是否可以补交印花税?
请问,7月8月没有申报印花,现在9月才在电子税务局申报,给会有什么问题不了
7-9月产生的印花税,没有做税种核定,按次能交吗
7月8月的社保可以在11月补交吗?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
下个季度交的时候补是吗?
你们是按季度申报吗?按季度申报最好是更正之前的。
9月之前的现在可以更正吗
是的对的,可以更正的。
已过了纳税期也可以更正吗?
对的是的,可以更正的会有滞纳金