你好1; 是的。 正常是发生了业务就得缴纳的; 你有发生之前没有报的; 补缴纳
老师好,印花税怎么交呢,按每个月开票交,每月申报可以吗 2现在账簿还要交印花税吗?交多钱 3.实收资本交多少印花税 4.什么业务需要交印花税 谢谢
去年9月成立以来,我们公司都没有交印花税,税务局也没有提示交。刚刚在电子税务局查看水总核定,里面没有印花税。是我们可以不用交印花税的意思吗?如果要交,去年9月成立的,去年的印花税怎么交?
老师印花税现在强制性交吗?2022年3月和5月没有交增值税,是否可以补交印花税?
请问2022年5月以后劳务公司小规模给甲方开3个点专票,增值税交3个点,附加税、印花税、水利是否都是减半征收?谢谢老师
老师,公司租的办公室没有签合同,但每月支付租金,要交印花税吗?去年就租了,现在可以按次一次性全补交吗?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
老师按哪个数来补缴?
你好;按照你应交的金额 ; 你之前 3月和5月没缴纳; 分别去找到所属期 ;分别去报;
3月5月收入的来缴吗?还是什么数?
你好; 你收入是什么方面的; 你申报期是按次还是按季度 来报的?
老师我们主营收入是蔬菜款,我们一般纳税人,我给你看一下我们的税费种认定
老师帮我看一下
你好;销售蔬菜; 属于货物销售;按买卖合同来缴纳 ; 你去 行为税合并申报表里面去看看; 估计你们是次报 ;
我点击印花税申报吗?老师,次报是什么时候到什么时候
老师您帮我看一下,还没有报过呢
你好; 行为税里面 对的; 先勾选印花税采集信息; 然后 在去 申报 即可 ;
采集怎么查询无结果什么意思?
你好;找税务局给你核定下; 看 应该是没有核定 没法报
这个没有核定,也没有缴过会涉及到罚款吗?
你好; 这个如果是税务局漏核定了。 是他们原因不会罚款的; 你们自己解释
好的知道了 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 尽快去处理
老师,我刚刚给我们归属地税务局打电话,她说我们没有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申报。但是我们3月和5月都没有收入印花税怎么报?往来的账不可以报吧?
你好 ; 你增值税报了收入没有 ; 你这个增值税数报没有 ; 如果你是次报 ; 那么没有发生就不用报; 除非你有申报期 ; 你就必须要按期报 ; 没有发生就0申报
3月份有5月份没有,这个怎么办呢?
你好; 那你就 3月报 ; 5月不用报 (如果是次报的情况下 )