可以开票的,根据业务据实开票就行

综合题:长春光明有限公司为增值税一般纳税人,成立于 2020年3月, 属于销售空调的商业企业,适用的增值税率为13%,增值税月报,所得税季度预缴年终汇算清缴。2021年 4月末相关会计账户的余额为: 2021 年5月,长春光明有限公司发生下列经济业务: (1)1日,购进 100台空调,取的1张增值税专用发察,不含税价格为100000元,税额13000元,空调已经验收入库,款项已经银行存数支付,发禀已经认证。 (2)3日,财务人员进行4月份的纳税中报并以银行三方协议缴纳税数. (3)1-30 日,空调全部销售给个人,累计数量140台,开具增值税普通发票,空调已经发出,控制权已经转移给相关个人,款项全部以银行存款收论总计 189840 元 (4)月末统一结转已销空调的成本,数量140台,金额140000元要求:要求: 1.对长春光明有限公司 2021年5月份发生的、以及月末经济业务进行账务处理。 2.用“丁”字形账户的形式汇总长春光明有限公司2021年5月份的“应交税费-应交增值税”账户的发生额并结出余额。 3.长春光明有限公司6月5日对2021年5月的增值税进行纳税申报, 请填写出表格中字母的数据。
老师,您好,有这么一个情况,您看需要怎么处理,影响大吗,就是那个之前我们公司注册了一个公司(因为业务的需要),因为这个公司都是零申报,所以没有什么流水,所以每次都是零申报,但是去年第四季度的财务报表申报的时候我也是零申报,现在才发现这家公司银行流水里面四季度有几毛钱的利息,但是没有做到申报的财务报表里面,现在才发现,可是已经申报过四季度的所有税和报表了,现在应该如何处理呢
请教个问题,张三和李四成立一个合伙企业A,注册资本500万,认缴未实缴,张三和李四同时是B有限公司个人股东,张三和李四把B公司股权依据B公司当期净资产溢价转让给A,转让金额650万,两个问题:1、张三和李四应交的500万出资款可以和A应付给张三和李四的股权转让费互抵吗,互抵后变为实缴出资款500万。2、A公司无经营业务,银行账户没钱,为了支付650万的股权转让费张三和李四是不是要增资150万才可以。
春风公司公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。2022年1月初,春风公司有关科目的期初余额资料如表6-10所示,假定春风公司知识城一种产品(A产品) 2022年1月,春风公司发生如下经济业务: 1日:按银行通知,大地公司前欠货款760000元已经到账。 3日:销售给大地公司A产品2000件。单位不含税售价为320元,货款60000元以及税费8200元,已收到并存入银行,产品单位成本为100元。 5日:开出金额为4600元转账支票一张,用于支付办公用品费,取得增值税普通发票。 6日:开出金额为102000元转账支票一张。支付前欠大江公司货款。 7日:生产车间生产A产品领用甲材料300千克,共计60000元;领用乙材料800千克,共计13600元。 10日:购人乙材料8000千克。不含税单价为17元,价税合计153680元。以银行存款 支付,取得增值税专用发票,注明价款136000元,增值税17680元。材料已验收入库。 15日:用库存现金支付行政管理部门差旅费800元(含增值税)。取得增值税普通发票。 19日:因擅由取消合同,开出转账支票支付违约金2000元。
无权代理,表见代理 乙是甲公司的司机,按照公司的规定,他只负责给董事长开车(董事长是甲公司的法人代表),不染指公司业务。春节乙回家过年的时候,觉得家乡朋友丙的茶叶特别好,且为了面子冒充是甲公司的对外代理人称自己是公司的业务部经理,以甲公司的名义向丙订购了春茶100斤,共10万元的合同。 问题:如果丙作为一个傻白甜一直都不知道乙是骗他的,那么丙拥有那些权利可以救济自己 如果丙不知道乙是骗他的,丙有权要求乙承担违约责任。如果丙能证明他有理由相信乙有代理权(即构成表见代理),他还可以要求甲公司履行合同或承担违约责任。但在本案例中,由于乙明确冒充业务部经理,且丙未进行必要核实,因此难以构成表见代理。 问题:问丙作为善意相对人有撤销权,催告权或者求偿权吗?
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
我知道可以开票 关键是钱 四季如春茶业有限公司收的钱 这样可以吗
一个是个体户,一个是有限公司,同一个法人
不能代收钱的,独立收支