你好同学,你的问题是什么
1、甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月份发生以下经济业务:(1)5月2日,销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为800000元,增值税税额为104000元.商品已发出,货款尚未收到。(2)结转销售材料的成本34000元。(3)5月份,销售部]发生费用340000元。其中,销售人员薪酬250000元,销售部专用办公设备折旧费90000元。(4)5月31日,向银行借入--笔生产经营用短期借款,共计120000元,期限为9个月,年利率为4%,借款已存入银行。(5)5月31日,发生公益性捐赠支出40000元,通过银行转账支付。要求:逐笔编制上述业务的会计分录。
1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2020年7月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3390元,甲公司给予每台339 元折扣额的价格优惠。双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到价款,7月20日发货并向对 方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司7月22日收到空调。 (2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为4 520元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优 秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额9 6000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增 值税专用发票注明税额3 000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付 招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。 己知:销售货物增值税税率为13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。 要求 (1)计算该企业当月准予抵扣的进项税额: (2)计算该企业当月的增值税销项税额; (3)计算该企业当月应缴纳的增值税
综合题:长春光明有限公司为增值税一般纳税人,成立于2020年3月,属于销售空调的商业企业,适用的增值税率为13%,增值税月报,所得税季度预缴年终汇算清缴。2021年4月末相关会计账户的余额为:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 10,000.00 700.00 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 300.00 200.00 2021年5月,长春光明有限公司发生下列经济业务: (1)1日,购进100台空调,取的1张增值税专用发票,不含税价格为100000元,税额13000元,空调已经验收入库,款项已经银行存款支付,发票已经认证。 (2)3日,财务人员进行4月份的纳税申报并以银行三方协议缴纳税款。 (3)1-30日,空调全部销售给个人,累计数量140台,开具增值税普通发票,空调已经发出,控制权已经转移给相关个人,款项全部以银行存款收迄总计 189840元 (4)月末统一结转已销空调的成本,数量140台,金额140 000元要求:
综合题:长春光明有限公司为增值税一般纳税人,成立于 2020年3月, 属于销售空调的商业企业,适用的增值税率为13%,增值税月报,所得税季度预缴年终汇算清缴。2021年 4月末相关会计账户的余额为: 2021 年5月,长春光明有限公司发生下列经济业务: (1)1日,购进 100台空调,取的1张增值税专用发察,不含税价格为100000元,税额13000元,空调已经验收入库,款项已经银行存数支付,发禀已经认证。 (2)3日,财务人员进行4月份的纳税中报并以银行三方协议缴纳税数. (3)1-30 日,空调全部销售给个人,累计数量140台,开具增值税普通发票,空调已经发出,控制权已经转移给相关个人,款项全部以银行存款收论总计 189840 元 (4)月末统一结转已销空调的成本,数量140台,金额140000元要求:要求: 1.对长春光明有限公司 2021年5月份发生的、以及月末经济业务进行账务处理。 2.用“丁”字形账户的形式汇总长春光明有限公司2021年5月份的“应交税费-应交增值税”账户的发生额并结出余额。 3.长春光明有限公司6月5日对2021年5月的增值税进行纳税申报, 请填写出表格中字母的数据。
综合题:长春光明有限公司为增值税一般纳税人,成立于2020年8月,属于销售空调的商业企业,适用的增值税率为13%,增值税月报,所得税季度预缴年终汇算清缴。2021年5月,长春光明有限公司发生下列经济业务:(1)1日,购进100台空调,取的1张增值税专用发票,不含税价格为100000元,税额13000元,空调已经验收入库,款项已经银行存款支付,发票未认证。(2)6日,销售80台空调给A客户,开具增值税专用发票,发票不含税金额注明96000元,税额12480元,空调已经发出,控制权已经转移给A客户,款项银行全部收讫。(3)20日,销售给小规模A企业20台空调,开具增值税普通发票,含税金额注明24000元,税额3120元,价税合计27120元,空调已经发出,控制权已经转移给A客户,款项银行全部收讫。(4)月末统一结转已销空调的成本,数量100台,金额100000元要求:
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?