第一列需要填写加税合计填写,后面的不用填写。

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
您好,老师。我想咨询一下,我做了一家机械租赁公司的账,因为各种挖机和车都没有发票入账,税局当时同意口头实物入账抵扣成本,然后每年大量开票,所有增值税附加税印花税全部申报,只有企业所得税老板说全部用挖机操作手工资抵掉,让下面人传电子版工资给我,我当时就要工资表金额申报了报表但是没有做账因为手里没有他们签字的工资表只有电子版,后面就转入财务公司做了,如果以后查我没有做账我犯法吗?
老师您好,我想咨询一下税务问题,我这个公司收到一个进项票,但是对方公司被列入虚假开票了,我们公司也是风险纳税人了,但是票据我们并没有抵扣,应该怎么去处理?税管员说的把进项票转出,我们都没抵扣怎么转出? 麻烦老师解答一下?谢谢
老师你好,我想问一下,我们公司正常业务开具的发票是6%的代理服务费这些,现在认证进项发票的电费是13%的,可以正常抵扣6%的收入吗,因为现在还没有开具发票,需要填写未开具发票收入。
居民个人李某是税务专家,主要从事财税咨询工作,本年有三种工作方案可供选择。方案一:李某注册成立一家个体工商户,通过甲税务师事务所对外提供咨询服务,且与甲税务师事务所约定,该个体工商户自己承担因提供咨询活动产生的成本、费用和损失,本年度该个体工商户取得税前经营收入700000元,当年的成本、费用以及损失为300000元。当年李某的专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除合计60000元。方案二:李某在甲税务师事务所兼职提供咨询服务,本年度取得税前劳务报酬收入700000元,且与甲税务师事务所约定,李某自己承担因提供咨询活动产生的成本、费用和损失,当年的成本、费用以及损失为300000元。方案三:李某注册成立一人有限公司,取得税前经营收入700000元,当年的成本、费用以及损失为300000元。假设李某没有其他收入,假设不考虑增值税因素。请对上述业务进行纳税筹划。
老师这张农产品发票能抵扣进项吗
老师,我们电商的货物有几千品种?那我们开票入库单,一定要小类,要匹配吗?
会计科目实际工作总是分不清怎么办呢
老师,我们是家电商公司,请问我们的电商公司把那个外包给包工头个体户当做运营公司,然后去开票,可以吗?
老师,收到差额征税-差额开票的普通发票如何入账?价税合计14728元,备注栏里:扣除额14580.72元,请问老师以那个数字入账?
这个票能做到2026年吗
单位内部发给账需要发往来函证吗,不需要发的情况说明怎么写
老师您好,计算小规模纳税人收入是否超过500万,是按季度滚动计算的吧,比如25年2季度到今年的1季度的收入相加,是这样吗
老师您好!在1月月冲减了25年多计提的企业所得税费130687.25元、冲减了计提的奖金54500元、冲减了随征税6298.73元。请问冲减后对1月份的未分配利润影响额是多少怎么算呀?
请问老师装订凭证,由于每月开的发票太多,一两百张可以装订凭证时候只打印清单,不把每张发票打印出来装订上去吗?
老师:如果是服务类收入,第一行填写,下面货物和劳务不填写,对吗?系统显示【提示类】问题。
对的是的 提示忽略就行