您好,冲减后利润分配是130687.25%2B54500%2B6298.73,未分配增加了这么多

请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ,3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借:所得税 3000 贷:以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益 3000 贷:利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000,利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了,这样做对吗
老师,你好!我是分公司!就目前账面利润总额来说我已经多缴企业所得税了,所以第四季度我没有计提所得税,还冲减了之前计提的,但总部又分配给我所得税额了!我1月份怎么做账务处理?
请问老师,单位2021年和2022年多计入物业费、房租的金额5万元,2023年的时候发现多了,于是在2023年冲减了5万。请问企业所得税汇算清缴怎么调整。
老师请问一下,前会计一次性补计提2023年1月至2024年4月的的加计抵减额为24225.08,在四月份直接计入其他收益里面,然后五月份计提了893.16,六月份计提了695.83,都是直接计入其他收益里面,可是实际申报表四月份抵减了1627.2,五月份抵减了4703.5,六月份抵减了8714.69,而账面上四月抵减了24225.08,五月抵减893.16,六月的695.83就在应交税费-增值税加计抵减借方显示。 我现在把她多抵减的10768.68, 用借:其他收益-加计抵减10768.68 贷:应交税费-增值税加计抵减10768.68冲回 但是应交税费-加计抵减余额就少了695.83,请问要怎么调才能等于10768.68呀
冲减25年多计提费用如下:1、企业所得税130687.25元, 2、冲减多计提奖金54500元; 3、25年领备用金20000,在26月1月收到发票20000,把这笔费用做25年的 小企业会计准则,一般纳税人,老师,在26年1月对以上做冲减了分录,请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少?
这个票能做到2026年吗
单位内部发给账需要发往来函证吗,不需要发的情况说明怎么写
老师您好,计算小规模纳税人收入是否超过500万,是按季度滚动计算的吧,比如25年2季度到今年的1季度的收入相加,是这样吗
老师您好!在1月月冲减了25年多计提的企业所得税费130687.25元、冲减了计提的奖金54500元、冲减了随征税6298.73元。请问冲减后对1月份的未分配利润影响额是多少怎么算呀?
请问老师装订凭证,由于每月开的发票太多,一两百张可以装订凭证时候只打印清单,不把每张发票打印出来装订上去吗?
老板有4家个体户,年度个体户经营所得汇算清缴老师发下教程
老师,车间废气排烟管安装和电源安装如何入账呀
请问老师,我新到一家公司,看到给个人开的鉴证咨询费.评估费发票,这种发票开后直接收款?
公司外部装了监控,电信开给我们的电信增值服务和技术服务费计入什么科目
fob形式下,产生的港杂费,是开具免税发票还是应税发票?