你好,那这个186000还需要还回去吗

老师,供应商开给我们公司25万的货款专票,我们公司付了15万,剩下10万是由采购垫付的,采购付给供应商的,这个账怎么做?
老师我是代理记账,我公司收到客户转来的20万承兑,我老板直接把这20万承兑转给供应商(但实际只需要给供应商10万)然后供应商又转回来10万承兑,这个怎么做账
老师好!我们在供应商处拿10万的货,供应商次月给我们返点11800元的货,这种怎么做账
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用9万,实际应付款1万;供应商给的9万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做分录了?
老师 我们客户该给我们80000万块钱。客户有一张10万的航信商票 ,我们没有开通航信,我的供应商开通了航信刚好我们又差客户16万,可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢,客户和供应商都有发票,客户直接转给供应商10万航信,我这边需要补什么手续呢
老师,公司是做电线、电缆制造、风机、风扇制造、机械电气设备制造等,公司收进一张劳务*电机维修,做办公费还是制造费用
老师您好,广州的企业,招用40岁以上大龄人员,企业可享受补贴,在哪里申请
当月社保当月缴纳,这样写分录对吗
老师结转成本以后在用利润总额金额乘以所得税来来计提企业所得税吗?
监控系统一个采购合同中,有设备和软件的是分开入无形资产和固定资产吗?
3月报企业所得税,第三张表保存不了
制造业,内账,比如用自己的废铜丝和供应商换好铜丝,就加个下加工费,这个我做原材料入库时只记了加工费,出库时重量和金额就按加工费算,那么这样原材料的单价就低太多了,能这样核算吗?
科目余额表上往年有累计多计提的工资、个税、工会经费,在往年所得税年报已调增,现在在25年10月账户处理中直接冲减以前年度损益到未分配利润里面可以吗
老师我这笔账的预付账款怎么有余额-50455.00而答案却没有,请问是哪里弄错了
老师,这个第16行的数据是从哪儿取得数
我转他们各10万就是还回去了
只是转过来是186000 转给他们是20万
说错了他们给我开的是13个点的专票
借银行存款贷其他应付款186000 借库存商品等 应交税费应交增值税进项 贷银行存款200,000 借其他应付款186000贷营业外收入 你这个操作不对,他当时把这个钱应该转到个人,然后你们在公户支付