您好,可以的,直接调到费用中

老师您好,企业购买的设备和原材料,开始签合同的时候注明开具13的专票,设备和原材料到了,但发票还没有开,就做了暂估入账(确认固定资产时为不含税金额,材料入库时也为不含税金额),但半年多时间过去了,确定对到不能开具发票了,是不是要调整固定资产和原材料的入账价值把增值税给加上呀?
老师,原本我公司是小规模,现申请为一般纳税人,现在有几次费用以前开了专用发票,上年发生的进账税未抵扣,已把含税金额都入了固定资产或费用,请问本期如果要认证的话,以前的账要如何调整
老师,我们公司两年前购买设备,300万,保证金30万,其中270万已经付款270万的发票也开过来了,剩余的30万确定不付款了,也不给开发票了,之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话,怎么处理?
老师,我们公司两年前购买设备,300万,保证金30万,其中270万已经付款270万的发票也开过来了,剩余的30万确定不付款了,也不给开发票了,之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话,怎么处理?
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关
老师,老板为了减少利润,给每个员工都做了季度,半年,年终奖金,而且发的金额都比较高,发完以后,员工都还给老板私人了,这种会有什么风险吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业和非房地产转让其开发的房地产在计算土地增值税的时候有什么不同
公司购买绿植,计入什么科目
三月份发一月份工资,申报一月份个人所得税的时候需要一起申报吗
原材料到货需卸货,产生的卸货费和运费都计入哪个会计科目?
老师,本来做的借固定资产X借待认证进项税额172,贷银行存款,现在直接调整借管理费用172,贷待认证进项税额172,还是先冲销原来的凭证再调整呢
直接调整借管理费用172,贷待认证进项税额172
好的谢谢老师
不客气,很高兴为你服务