那就只能做往来了
1月客户买的车30万,发票开给我们公司,抵扣进项税额。我们不用付款,我做分录: 借:固定资产26.55万 应交税费应交增值税进项税额3.45万 贷:其他应付款30万 3月,客户将车过户走,过到他自己名下。我公司这边该怎么做账?
老师好,请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万,发包方已经支付了500万,拖欠500万 借:银行存款500 应收账款500 贷:工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借:银行存款500 贷:应收账款500 借: 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时,其中的500万要做无票申报,那待转销项税额要在申报表中怎么体现
老师,我们公司两年前购买设备,300万,保证金30万,其中270万已经付款270万的发票也开过来了,剩余的30万确定不付款了,也不给开发票了,之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话,怎么处理?
老师,我们公司两年前购买设备,300万,保证金30万,其中270万已经付款270万的发票也开过来了,剩余的30万确定不付款了,也不给开发票了,之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话,怎么处理?
预付账款转入暂估固定资产是,2022年4月借固定资产16788990.83应交税费应交增值税待认证进项税额1511009.17贷预付账款10650000应付账款7650000,2022年9月收到一张发票1000万,没做任何处理,中间支付都是借应付账款贷银行存款,2023年收到第二张发票200万,支付100万,我不知道哪里做错了
我们24年购了一台设备,当时开了发票入了账,现在说要改价,账,票,我该 怎么处理呢
我想问一下,向屠宰场购入的鲜肉,屠宰场给我们开的普票税率是9%,然后我公司再往外批发零售是否可以开具免税发票和是否需要缴纳税费
老师,工商年报的纳税总额包含建筑行业的异地预缴增值税和预缴附加税吗
@郭老师,公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费60元,能开运费吗
你好,我是小规模纳税人,一季度的收入小于10万,请问期末需要计提增值税吗?需要计提城建税吗?会计分录怎么写?
老师,装修公司样品卖给业主未收到款,怎么做分录
老师,我问下个体户现在不是减按1%个点的嘛,也是可以开3%个点的票的,对吧,客户要求开3个点的
请问,我是小规模纳税人,一季度收入小于30万,季末计提增值税和城市建设税的会计分录怎么做?
公司采购软件计入什么科目
老师平时公司汇的保险费,占着其他应收款,如果年底不来发票,那这笔账务,用不用处理
啥意思?这30万就一直在这里挂着吗?
同学你好 对的 只能挂往来呀