可以的,是出差的业务可以做差旅费。

公司成立到现在都是支出没有收入,因为筹备的项目比较大型,所以支出的差旅费和招待费等管理费用很多,在没有收入的情况下,我只做一套账(把有票的有来源的有白条的支出全部做进去)就可以了吧?因为股东也没有认缴,现在公司支出的钱都是每个月用到了老板娘和老板才以借款名义转入对公账户去支出的,那比如老板们不转入对公,而是直接以个人现金垫支的费用可不可以直接这样做: 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款-XXX(股东)
外资代表处是不能经营业务的,因而不能开具发票,无需交纳流转税,因而也不需要交纳地方教育附加税、城建税、河道管理费等地方附加税种。 依据中国关于外国地区企业常驻代表机构相关税收政策的规定,外资代表处注册完成后,只需按成本费用支出交纳营业税与所得税,此外还需缴纳个人所得税,代表处无需交纳教育附加税等附加税种。虽然代表处不能经营实际业务,但每个月必须做帐与报税,一般可委托代理记帐公司办理,可以节省费用支出。请问老师如果有业务呢?
、甲公司为居民圣企业,2021年度有关财务收支情况如下(不考虑其他因素):(1)销售商品收入5000万元,出售一台设备收入20万元,转让一宗土地使用权收入300万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元(2)合同违约金支出20万元(3)实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元(4)其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。计算2021年度甲公司应纳企业所得税税额是多少?
、甲公司为居民圣企业,2021年度有关财务收支情况如下(不考虑其他因素):(1)销售商品收入5000万元,出售一台设备收入20万元,转让一宗土地使用权收入300万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元(2)合同违约金支出20万元(3)实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元(4)其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。计算2021年度甲公司应纳企业所得税税额是多少?
、甲公司为居民圣企业,2021年度有关财务收支情况如下(不考虑其他因素):(1)销售商品收入5000万元,出售一台设备收入20万元,转让一宗土地使用权收入300万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元(2)合同违约金支出20万元(3)实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元(4)其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。计算2021年度甲公司应纳企业所得税税额是多少?
之前作为固定资产购入的设备,现在卖给客户,开票要怎么开具呢?
老师,像这种出口退税怎么理解。发票是国内开给香港的一家公司。但是实际是国内公司直接发货到客户。客户是昆山的。
老师会计成本核算中半成品的出入库需要记录吗?还是只要记录产成品出入库和原材料出入库报表就行了
我们是国外项目,现在领导要我管现金,我们公司有保险柜,国外项目存在着汇率1:30,1000元人名币可以换成3万元第纳尔,工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西,给员工换钱,收到1000元,第纳尔就要支出3万元,需要做一个表,可以帮我设计一下吗?需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱?
找郭老师,账上是余额500元,早上老板娘要订货就存钱进来3万,那先不订货了,把这3万还给老板娘,就平账了,老板娘收到了三万了
资产原值是含税还是不含税?
老师我想问一下 香港的公司 合同上面是盖什么章呀?
老师,麻烦你帮我看看这个进项税是不是需要结转,分录怎么做呢!
出口免退税,上月申报收入0税发票金额发票开错了,次月冲红了,次月冲红发票该怎么做申报
老板要补缴7年社保,这个要如何计算,有公式吗
但是需要有工资的 法人经营可以没工资
老师 公司刚刚营业 法人在另一家公司有工资。目前这个公司没有工资、社保
如果股东是法人的情况下不用工资
老师 可以理解 法人可以没有工资 产生的费用合理入账 但是股东不可以?
是的对的,可以这么理解。
老师,法人常住地,发生的费用,可以计入公司费用吗?常住地不在公司办公地,还是必须列入差旅费?
为了企业发生的可以 如果是个人的不可以 他是出差的业务还是什么?你说业务 你要问账务处理,你得说一下他是什么业务产生的
老师,比如个人住在北京,公司在上海。很多业务洽谈,其实法人就可以在北京约客户,由此产生的餐费、交通费、咖啡饮料等费用,可以正常入账吗?还是说需要按差旅费?
客户是北京的就可以做差旅费里面,如果客户不是北京的,那就给做招待费