那这个业务就是没有了余额 借了30,000还了30,000

老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师你好,一张支票客户让先不要进账,说上周会转款过来,现在都这周二了,对方财务说让我直接打电话联系老板娘 ,,,,, 在线求支招(支票金额14W,客户有转款7.6W未开发票,目前还有订单在厂里 我们是款到发货)
老师,我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万,当时的会计只把这笔款做到了内账上,外账上没做的,2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上,这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金,我查了一下账,外账只做进去了40万,内账做了50万的,老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去,那10万元的差额我该怎么做呢?
老师 请问一下我们老板之前注册了一个公司,当时注册资本就写了20万,然后股东就写了老板一个人的名字,但是这个公司要建厂房买地等等需要花费至少800万左右,然后老板想把老板娘也加进去做股东,然后老板娘一次性要打300万到对公账户,这样子我们注册资本有必要更改多一点嘛?如果注册资本不改,就增加股东,多余的钱是不是算她借给公司的?会涉及到什么税吗?
老师,我想问一个问题,就是我们是做内账的,不涉及对外,也没有涉及到税的问题,就是有这种情况,就是我们先收了钱,客户没有拿货,但是也要通过应收的贷方反映,还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款,就会用到应付的借方,这样子下来的话,到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上,现在怎么解决这个问题,就是以后老板娘让我给她对数的时候,一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作,我不知道您听说过吗?就是一个在前台不停卖货的一个开单软件,老板娘主要看这个软件,那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上,现在怎么解决这个问题?
公司把钱拿去投资 最后投资失败 那么投资失败的钱再公司层面可以作为损失抵扣企业所得税吗, 需要具备哪些资料或者条件才可以抵扣所得税呢
客户打款员工微信收取的,可以开发票给客户吗
老师你好,问下公司买的提货卡送人,可以直接入招待费吗
老师,我2024年8月20日基本户转本公司美元户一笔款,我做的分录是借:银行存款-美元户223435.52 贷:银行存款-基本户223435.52我这个分录是正确的吗?
老师,我客户要给人开普票,想微信收款,这样能行吗
建筑公司,前财务24年支付供应商货款,发票未入账,这个月手这家公司账务,怎么做会计凭证,还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票,都未入账一直挂应付账款,电子税务局可以截图打印发票做凭证,入以前年度损益调整吗?
申报经营所得A表的时候显示这个是什么意思呢?
资产负债表预付账款余额是哪几个科目相加得出来的
我们公司买了一个需要安装的设备,计入在建工程了,设备后来没安装就卖了,后续账务处理,借主营业务成本贷在建工程吗
老师24年12月份计提了年终奖,25年6月份发放,24年企业汇算清缴调整调增了,在25年汇算清缴可以调减吗?
问题是下午老板娘又要进货了,老板就是拿早上收到的三万,再以货款名义存进来公账,那一天不是打了六万进公账了?那月底了,六万都要做收入,不是吗?
借银行存款,贷其他应付款3万,借其他应付款3万贷银行存款。这个是收到的3万,又退回去的3万一正数一负数,相当于是0。 然后他转进来的3万是收入的情况 借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税, 要做收入的话,也是3万的收入。
早上打进来的3万不算收入了?
意思是早上打进来的三万以借款名义打进来。
对的是的,是这个意思啊
他实际是收入吗?你看下你实际情况。
不一定,有时候是她自己小金库的钱,
那你看这个业务具体的是什么吧,是他自己的钱就做借款。
但是我真没理解,10月做老板娘的借款3万,11月1号早上老板娘存钱进来3,还10月三万老板娘的, 这是11月存进来的钱也是收入啊啊啊。
那就是收入60,000 那你说清楚 你说上一个月初转了30,000,后期又转回去3万p
嗯嗯,老板收到客户现金,公账用到钱老板才存钱进来,
那就属于收入 做收入