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老师好!前期已增加固定资产,并计提折旧,后期又开了同一固定资产的剩余一部分金额,这个账务记在了在建工程,怎么结转这个剩余的开票呀呀?

2025-11-06 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 15:18

那么直接计入固定资产,按剩余年限折旧

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相关问题讨论
你好,你要转的话,全部都转后期发票到了你再红冲之前暂估的,然后再做发票。
2021-11-25
这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性,尝试重新计提折旧,核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决,可通过金蝶软件的固定资产模块,按规范流程重新进行固定资产减少操作,如在金蝶云星空中,可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面,新增资产处置单进行处理
2025-06-09
你好,什么原因需要转在建工程?是需要大修理吗?
2024-07-30
同学你好 做固定资产清理就可以了
2020-09-04
您好,就是说现在没有全部入账是把
2023-07-15
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