你好,之前做了在建工程吗?
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
写字楼租金发票可以开现代服务费给我们吗?
老师,公司要注销,在清税期间是要把货币资金清零,还是有退税或者补税等我,怎么办
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老师,我们单位做吃的,然后送给客户免费吃的,会计分居录怎么做,系统上做销售出库还是其他出库
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现在做什么工作稳定点?
老师,请问一下老板发工资,发放4个人的工资18100,转了18100到老板的账户,我是借其他应付款 贷银行存款呢, 还是借应付职工薪酬 贷银行存款呢?
老师,请教下小规模纳税人是不是也得对公户收付款,法人的个人卡不可以把,除非是个体户才能是个人卡收付款是吧
老师,我们是建筑安装公司,项目主要是给水泥厂安装超低排放的设备,管道等,关于简易计税的项目,人工占比大概在什么区间范围内呢?
请问老师民间非营利组织财务制度有没有给我一谢谢份
这个7万是因为厂房有其他问题当时就没付,后面解决了现在就把钱付过去了,对方这个月把发票也开过来了
你好,那你当时有问题的时候,做了在建工程,挂了应付账款没有?没有的话,借贷进工程,贷银行放款,借在建工程贷固定资产,借固定资产贷在建工程。
没付之前没有挂账
哦,你现在补上就可以。
再入在建工程然后转固定资产
是的对的,需要这么做的