你好,之前做了在建工程吗?

老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师,公司要注销了,还有些固定资产,办公桌椅和直播设备,这个怎么处理好
老师渔业公司是那个老板筹资造船,渔民出海捕鱼,有政䇿䃼贴的公司,由于造船都是各渔民借款来投资的,船舶基本完工,试出海捕鱼老亏损,政府的䃼贴还在申请,现其中股东兼法人由于他没能力来款投资,想把股份转让给其他人,税务局工作人员认为有出海就有收益,各位问题质疑迟迟没转股权,老师请教用比较有力的说法应对?
老师好 小规模纳税人收普票或者专票 因为不能抵扣 是不是收发票是几个点的都无所谓
老师,我已经申报了11月份的税,想把进项税明细清单打印出来,在哪里打印
A公司和B公司之间可以互相为股东么?
你好,贷款后不是需要还贷款,和交利息嘛,具体教我一下,怎么看?怎么判断是利息还是还的本金,比如这两个回单你帮我判断一下
你好,一家公司转过来做账,现在要录入初始余额,我根据对方发过来的期末余额进项税额贷方是-1012,我这边期初数写多少
老师 员工重新入职到我公司之后,他们的专项附加扣除会重新累计,对不?然后个税汇算清缴的时候重新去补税,对吧?
老师,我们是建筑公司,领导让考核下面挂靠方的公司是否有问题,有问题的就不考虑用了,因为近期税局给我们推送了几家有问题的供应商,有的没报税,有的欠税款等,所以领导在接新项目选择项目经理时让我考核,我应该从哪方面去考核呢
老师,我要申报12月份的社保,电子税务局上操作流程是什么
这个7万是因为厂房有其他问题当时就没付,后面解决了现在就把钱付过去了,对方这个月把发票也开过来了
你好,那你当时有问题的时候,做了在建工程,挂了应付账款没有?没有的话,借贷进工程,贷银行放款,借在建工程贷固定资产,借固定资产贷在建工程。
没付之前没有挂账
哦,你现在补上就可以。
再入在建工程然后转固定资产
是的对的,需要这么做的