你好,之前做了在建工程吗?

老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师,一般纳税人,进项税额因为发票重复记账,有余额,认证时发现了,4月时,进项税额的余额,可以留着,不转入待认证进项税额吗?因为5月把这张凭证直接冲销了,
老师,个体户核定征收,代扣代缴员工个税这些需要用财务软件做账吗? 还是每次都要登录电子税务局或者自然人电子税务扣缴端进行代扣代缴申报
老师,公司换法人,账上有应收应付的欠款办不了怎么办
购销合同上有碎石,块石,毛石,合同里面有规格,单价,但是采购方要求我们开石材一批和一个总价,不需要明细,请问这样可以开吗?合理吗?税务会查吗?
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25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
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老师,个税申报错了,怎么改
这个7万是因为厂房有其他问题当时就没付,后面解决了现在就把钱付过去了,对方这个月把发票也开过来了
你好,那你当时有问题的时候,做了在建工程,挂了应付账款没有?没有的话,借贷进工程,贷银行放款,借在建工程贷固定资产,借固定资产贷在建工程。
没付之前没有挂账
哦,你现在补上就可以。
再入在建工程然后转固定资产
是的对的,需要这么做的