你好,之前做了在建工程吗?
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师,请问,企业聘请的律师打官司发生的机票,车票住宿费,做什么科目,能税前扣除吗
员工来上班的路上发生车祸,但因为公司当时没有给她买到保险,从对公转给了他一笔款,请问怎么做会计分录
我们有个分公司不是独立核算的,我可以把它和总公司合并报税的吧?
老师,3月份申报表进项勾选没有成功不知道,当时被我手动输的进项税额让税管员强制解锁的他也没有注意。后面发现了联系税管员把3月份申报表改成进项税额是0被变成欠税,说是下个月留底抵欠税。这样子是不是我这个月全部把3月份的也勾选抵扣申报需要缴税才可以抵上月的欠税。还是说只要申报就可以抵欠税还是一定缴完税才行?
老师您好!请问给供应商的老总去世了,给供应商随礼的钱,怎么账务处理呢
朴老师帮我做一下题,谢谢啦
总公司领导每月来子公司,子公司行政部门报销的餐费、住宿费计入管理费用-招待费/福利费/差旅费,这三个二级明细计入哪个正确?
朴老师,非朴老师勿扰,借:原材料 - 耳机 / 音响 / 电源 XX 零件--某塑胶件,写二级科目是否好点,
哪位老师帮我做一下题吧,谢谢啦
设备到了就冲预付款,
这个7万是因为厂房有其他问题当时就没付,后面解决了现在就把钱付过去了,对方这个月把发票也开过来了
你好,那你当时有问题的时候,做了在建工程,挂了应付账款没有?没有的话,借贷进工程,贷银行放款,借在建工程贷固定资产,借固定资产贷在建工程。
没付之前没有挂账
哦,你现在补上就可以。
再入在建工程然后转固定资产
是的对的,需要这么做的