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供应商8月开的发票,我们已经付清货款,10月供应商品质问题有5千元退货,这种怎么开发票让供应商公账转款给我们

2025-11-06 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-06 17:06

供应商开负数发票冲退货

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3月份正常入账,借:库存商品、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 11月收到红字发票,先冲减3月入账分录,借:库存商品(红字)、应交税费——应交增值税(进项税额)(红字),贷:应付账款(红字)。 再按实际支付40000元入账,借:应付账款40000,贷:银行存款40000。同时调整已结转的成本(按冲减后的库存商品金额调整)。
2024-11-28
您好,这样是合规范,税局可以不认可您的成本列支
2021-11-10
你好 上月 借:预付账款 贷:银行存款 本月 借:原材料等 应交税费 贷:预付账款 银行存款
2021-04-12
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
您好 请问前面购买货物的时候收到发票了吗
2021-04-22
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