借库存商品 贷营业外收入1万。
老师好!我们在供应商处拿10万的货,供应商次月给我们返点11800元的货,这种怎么做账
老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
老师好,我们的供应商12月份货款5万,扣返利1万,应付供应商4万,供应商给我们开票是开5万还是4万?
老师好,我们老板参加供应商的订货会,给的奖励5万,计提的年度返利5万,还有我们平时支出的费用4万,供应商在给我们开发票的时候,把这14万都扣掉了,我的库存商品应该怎么做账?按发票的金额做还是按订货时的单子入账?
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
请问老师核定机动车发票票种需要几个工作日呢?
城镇土地使用税怎么申报老师
注会的税法考试和税务师里的税法一税法二,哪个更难?
实际发工资是凑整四舍五入,个人社保每月承担是有2位小数点的,这样导致倒推的应发工资数(实发数+社保个人部分)和按出勤计算的应发工资数有点点差异,差异可以放营业外收支吗?
老师你好,我这边现在在建工程,合同里面约定的尾款,3万元,商量之后,安15000元支付,然后终止合同,剩余应付账款15000元,怎么处理啊,
请问老师,委托出口收入和出口代理费收入,分别是什么意思?