可能不一致的,因为有勾选抵扣的

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师我们公司老板出差的高铁票是自己计算税抵扣吗是这样计算吗?票面金额/(1+9%)X9%。是填写这张表的序号2吗
老师,请教增值税申报表附表三服务、不动产、无形资产扣除项目,我问的别人说有一些差额扣税的项目,比如建筑服务分包抵扣进项,然后支付的分包款这个就是可以扣除的,劳务可以扣除工资等。 1、我现在想问的是这个扣除额跟开的发票中差额扣除金额是必须一样的吗? 2、差额征税的发票必须是专票吗?
老师增值税附表二的8b栏里我填写的计算抵扣的进项税,金额,份数,可是旁边总有感叹号,我这点击看写的是增值税附列资料二8b行其他栏中发票份数,税额需要据实填写,请检查是什么意思呢
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
那我第十行就不管了,就按照他系统提取的我勾选的发票金额走就行,我只填8b就可以是吗,老师。计算抵扣的
第10行是勾选抵扣加上计算抵扣的合计数
好谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。